万丰奥威: 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

来源:证券之星 2025-09-11 20:06:34
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股票代码:002085      股票简称:万丰奥威          公告编号:2025-035
              浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
           关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 9 月 11
日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构
的议案》,具体情况如下:
  一、拟续聘审计机构的基本情况
  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)具备证券、
期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,满足
公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤
勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、
公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。
  为保持审计工作的连续性,公司拟续聘安永华明为公司 2025 年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构,并由董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025
年度的审计要求、审计范围、具体工作量和市场价格水平等因素与安永华明协商确
定具体审计费用(包括年报审计费用和内控审计费用)。
  本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
  二、拟续聘审计机构的基本信息
  (一)机构信息
  安永华明于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的
有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地
址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥
有合伙人 251 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截
至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执
业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师逾 500 人。
  安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元,其中,审计业务收
入人民币 54.57 亿元,证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市公司年
报审计客户共计 155 家,收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及制
造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本
公司同行业上市公司审计客户 3 家。
  安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已
购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何
因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
  安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3
次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次;
量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务
业务和其他业务。
  (二)项目信息
  项目合伙人和第一签字注册会计师周华女士,于 2007 年成为中国执业注册会计
师、2005 年开始从事上市公司审计、2002 年开始在安永华明执业、2021 年开始为本
公司提供审计服务;近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括
制造业、批发和零售业以及租赁和商务服务业。
  第二签字注册会计师方舟先生,于 2016 年成为中国执业注册会计师,2015 年开
始从事上市公司审计,2024 年开始在安永华明执业,同年开始为本公司提供审计服
务。
  项目质量控制复核人张飞先生,于 2001 年成为中国执业注册会计师,1998 年开
始从事上市公司审计,2002 年开始在安永华明执业,2024 年开始为本公司提供审计
服务;近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业、贸易
与零售、化工等。
  项目合伙人和第一签字注册会计师周华女士、第二签字注册会计师方舟先生和
项目质量控制复核人张飞先生近三年没有因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  公司 2024 年度审计费用为人民币 1,321.01 万元,其中境内审计费人民币 575.47
万元,境外审计费人民币 745.54 万元,上述审计费包括财务报告审计费用和内部控
制审计费用。2025 年度审计费用具体审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制
    将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2025 年度的审计要求、
审计费用)
审计范围、具体工作量和市场价格水平等因素与安永华明协商确定。
  三、拟续聘审计机构履行的程序
  (一)董事会审计委员会审议意见
  公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于续聘公司
诚信记录,并与相关人员进行了沟通与交流,认为安永华明具备从事证券、期货相
关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在近年来对公司财务
报告进行审计的过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同时,安永华明具备足够的独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘安永华明为公司 2025 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司第八届董事会第十六次会议审
议。
  (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2025 年 9 月 11 日召开了第八届董事会第十六次会议,会议一致审议通
过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘安永华明为公司 2025 年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
  (三)生效日期
  公司本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东
会审议,自公司股东会审议通过之日起生效;并提请股东会授权公司管理层根据公
司 2025 年度的审计要求、审计范围、具体工作量和市场价格水平等因素与安永华明
协商确定具体审计费用(包括年报审计费用和内控审计费用)。
  四、备查文件
  特此公告。
                         浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                 董   事   会

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