中国人寿: 中国人寿关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2025-05-26 19:11:21
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证券代码:601628      证券简称:中国人寿         编号:临 2025-017
                   重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
              中国人寿保险股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
重要内容提示:
? 拟续聘的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  (简称“安永华明”)及安永会计师事务所(简称“安永香港”)(以下
  对前述两家会计师事务所合称“安永”)
                   。
? 本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议。
   一、拟续聘会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   (1)基本信息
   安永华明于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中
外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部
设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
截至 2024 年末,安永华明拥有执业注册会计师逾 1,700 人,其中拥有证券
相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的
业务总收入人民币 59.55 亿元,其中,审计业务收入人民币 55.85 亿元(含
证券业务收入人民币 24.38 亿元)
                  。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共
计 137 家,收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、
金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租
赁和商务服务业等。安永华明 2023 年 A 股金融业上市公司审计客户 20 家。
  (2)投资者保护能力
  安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提
职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的
职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。
安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责
任的情况。
  (3)诚信记录
  安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督
管理措施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律
监管措施 1 次和纪律处分 0 次;2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监
管措施各 1 次,不涉及审计项目的执业质量。根据安永华明的说明及相关
法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务
和其他业务的资格。
  安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资
拥有。安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务,
包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球
网络的成员,与安永华明一样是独立的法律实体。
   安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核
数师。此外,安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时
执行审计业务许可证,并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和
日本金融厅(Japanese Financial Services Authority Agency)注册从事
相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买
职业保险。
   香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进
行检查,最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有
重大影响的事项。
   (二)项目信息
   项目合伙人及签字注册会计师:辜虹女士,于 2002 年取得中国执业注
册会计师资格、2003 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在安永华明执
业、2024 年开始作为项目合伙人及签字会计师为本公司提供审计服务。近
三年签署或复核 1 家境内上市公司审计报告,涉及的行业包括金融业。
   签字注册会计师:夏欣然女士,于 2012 年取得中国执业注册会计师资
格、2013 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在安永华明执业、2024 年
开始作为签字会计师为本公司提供审计服务。近三年签署或复核 1 家境内
上市公司审计报告,涉及的行业包括金融业。
   项目质量控制复核人:严盛炜先生,于 2000 年取得中国执业注册会计
师资格、1997 年开始从事上市公司审计服务、1997 年开始在安永华明执业、
核 4 家境内上市公司审计报告,涉及的行业包括金融业。
  上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因
执业行为受到刑事处罚,亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分。
  安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  安永对公司2025年度审计服务收费根据公司所处行业、业务规模和会
计处理复杂程度等各方面因素,依据公司年度审计需配备的审计人员情况
和投入工作量以公允合理的定价原则确定,公司2025年度审计师安永的酬
金合计为人民币5,305万元(含税)。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会的审议意见
  按照监管要求及本公司制度规定,本公司董事会审计委员会负责领导
组织本次会计师事务所续聘工作。董事会审计委员会对安永的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分了解和审查,
认为其能够满足为本公司提供审计服务的要求,本公司第八届董事会审计
委员会第六次会议审议通过《关于公司 2025 年度审计师聘用的议案》并同
意将本议案提交本公司董事会审议。
  (二)董事会的审议和表决情况
  本公司第八届董事会第十六次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《关于公司 2025 年度审计师聘用的议案》,同意续聘安永担任
本公司 2025 年度境内外审计师。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
  特此公告
                         中国人寿保险股份有限公司董事会

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