科陆电子: 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年现场检查报告

来源:证券之星 2025-03-21 22:15:05
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                                                           现场检查报告
                 华泰联合证券有限责任公司
           关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
   根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求,华泰联合
证券有限责任公司作为深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“科陆电子”
或“公司”)向特定对象发行股票的保荐人,于 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月
如下:
保荐人名称:华泰联合证券有限责任公司                 被保荐公司简称:科陆电子
保荐代表人姓名:李宇恒                        联系电话:010-56839300
保荐代表人姓名:祁玉谦                        联系电话:010-56839300
现场检查人员姓名:李宇恒
现场检查对应期间:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
现场检查时间:2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日
一、现场检查事项                                         现场检查意见
(一)公司治理                                          是     否     不适用
现场检查手段:主要包括查阅公司章程以及其他管理制度、公司“三会”资料;核查董监
高变动资料及相关公告;核查股东持股情况;查看公司主要生产经营场所;核查控股股
东、实际控制人是否发生变动情况;对相关人员进行访谈。
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要件是否齐备,会议资料是否保存完整
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规则履行职责
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义务
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序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:查阅公司的内部审计制度、内部审计报告等文件资料;检查公司内部审计
部门运作情况;对相关人员进行访谈。
                                     现场检查报告
                                 √
适用)
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部门(如适用)
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提交的工作计划和报告等(如适用)
                                 √
度、质量及发现的重大问题等(如适用)
工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适      √
用)
                                        √
行一次审计(如适用)
                                 √
会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
                                 √
会提交年度内部审计工作报告(如适用)
                                 √
价报告(如适用)
                                 √
备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:核查了公司信息披露相关制度;核查了公司披露的相关公告,查阅了深交
所相关网站。
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露管理制度的相关规定
                                 √
刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:主要包括访谈公司高管、查阅内部控制相关制度、关联方清单,查阅公司
三会运作资料等。
                                 √
间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
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占用上市公司资金或者其他资源的情形
                                          现场检查报告
                                    √
情形
                                             √
批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:公司募集资金已于 2023 年使用完毕,募集资金账户已于 2023 年注销,不
适用。
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流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银                 √
行贷款的,公司是否未在承诺期间进行高风险投资
否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:访谈公司高管、查阅公司财务报表、重要合同,与同行业上市公司的经营
情况进行对比分析。
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                                   (见
                                   二、现场
                                   检查发现
                                   的问题及
                                   说明)
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                                   (见
                                   二、现场
                                   检查发现
                                   的问题及
                                   说明)
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺;查阅公司定期报告、临时报告
等信息披露文件。
(八)其他重要事项
现场检查手段:查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件,查阅公司重大合同,与管
理层沟通了解公司生产经营情况等。
                                                  现场检查报告
                                            √

                                            √
予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
报告期内,公司存在持续亏损的情况,公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为-
主要受以下因素影响:
(1)储能研发投入加大,对应薪酬费用增加,研发费用同比增加;
(2)薪酬费用增加以及增加计提光明智慧能源产业园的折旧费用,因而管理费用同比增
加。
(3)根据企业会计准则的相关规定,基于谨慎性原则,公司对应收款项、固定资产、无形
资产等资产进行全面清查和减值测试后,计提相应的信用减值损失及资产减值损失约 3.4
亿元,减值损失同比增加。
保荐人提请公众投资者关注公司 2024 年业绩及后续生产经营变化情况,注意投资风险。同
时,保荐人建议公司通过加强内部控制、建立明确的政策和流程、加强内部沟通,更好地
履行信息披露义务,增强市场信心,促进企业的可持续发展。
(以下无正文)
                               现场检查报告
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市科陆电子科技股份有
限公司 2024 年现场检查报告》之签章页)
 保荐代表人签名:                  年   月   日
              李宇恒
              祁玉谦          年   月   日
 保荐人:华泰联合证券有限责任公司(公章)      年   月   日

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