悦康药业: 关于会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2025-03-14 23:11:49
关注证券之星官方微博:
            悦康药业集团股份有限公司
  悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“容诚”)作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告
的会计师事务所。
  根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚在 2024 年
度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
     一、2024 年年审会计师事务所基本情况
  容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于
事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人刘
维。
  截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 212 人,共有注册
会计师 1552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
  公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、
第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,于 2024 年 5 月 22 日召
开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》,同意公司继续聘请容诚为公司 2024 年度审计机构。
     二、会计师事务所履职情况评估
  容诚配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、制造行
业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚建立了完善的服务支持体
系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金
融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计
服务的支持。
  项目合伙人:汪玉寿,2010 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市
公司审计业务,2008 年开始在容诚执业,2022 年开始为公司提供审计服务;近
三年签署过和顺石油、江河集团、瑞玛精密、国元证券等多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:郑理达,2019 年成为中国注册会计师,2017 年开始
从事上市公司审计业务,2017 年开始在容诚执业;2022 年开始为公司提供审计
服务;近三年签署过开润股份上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:郭维莉,2020 年成为中国注册会计师,2017 年开始
从事上市公司审计业务,2018 年开始在容诚执业,2019 年开始为公司提供审计
服务。
  项目质量控制复核人:沈童,2017 年成为中国注册会计师,2017 年开始从
事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚执业;近三年签署过神剑股份、永新股
份、百甲科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
  项目合伙人汪玉寿、签字注册会计师郑理达及郭维莉、项目质量控制复核人
沈童近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。其中包括收入确认、成本
核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业
务等。
  容诚全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚
就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能够根
据计划安排按时提交各项工作。
  (1)项目咨询
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  (2)意见分歧解决
  容诚制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人。2024 年年度审计过程中,容诚就公司的所有重大会计审计事项达成一致意
见,无不能解决的意见分歧。
  (3)项目质量复核
  审计过程中,容诚实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、项目质量复核。
  (4)项目质量检查
  容诚质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
  (5)质量管理缺陷识别与整改
  容诚根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所
的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接
受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面
都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面的
质量管理体系。基于该质量管理体系,容诚在近一年的审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
  综上,2024 年年度审计过程中,容诚勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了
有效执行。
  公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚制
定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在
制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执。
  三、总体评价
  经公司评估和审查后,认为容诚具有从事证券、期货相关业务审计资格,且
其专业能力、投资者保护能力及独立性能够满足审计工作的要求。在公司年报审
计过程中能够坚持独立审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营
成果,切实履行了审计机构应尽的职责,审计行为规范有序,出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时。
                      悦康药业集团股份有限公司

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示悦康药业盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-