常友科技: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

来源:证券之星 2025-02-13 21:11:57
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           江苏常友环保科技股份有限公司
  关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
深圳证券交易所:
  江苏常友环保科技股份有限公司(以下简称“常友科技”、“公司”或“发行人”)
申请首次公开发行股票并在创业板上市,根据《首次公开发行股票注册管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票
并上市申请文件》等有关规定,现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说
明如下:
会战略委员会工作细则》
          《董事会提名委员会工作细则》
                       《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》
     《董事会审计委员会工作细则》,在董事会下设战略委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,选举产生了各专门委员
会委员,建立了董事会专门委员会运行制度。自公司聘任各专门委员会以来,各
专门委员会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,勤勉尽职地履行职权,
依法对需要其发表意见的事项发表了意见,对完善公司治理结构和规范公司运作
发挥了积极作用。各专门委员会制度及其运行情况如下:
  截至本说明签署日,各专门委员会的人员组成如下:
 专门委员会名称     主任委员           委员会成员
  战略委员会      刘文叶         刘文叶、唐娜、刘文君
薪酬与考核委员会     陈若愚         陈若愚、陈耀明、刘文叶
  审计委员会      陈耀明         陈耀明、周旭东、陈若愚
  提名委员会      周旭东         周旭东、陈若愚、刘文叶
  上述各委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
提名,并由董事会选举产生。各专门委员会的主要职权如下:
一、战略委员会
  公司董事会下设战略委员会,根据公司《战略委员会工作细则》,战略委员
会主要职责权限为:对公司经营目标和中长期发展规划进行研究并提出审议意见;
定期对公司资本管理情况进行分析评估,对资本规划和资本补充计划进行研究并
提出建议;对公司重大股本权益性投资方案进行研究并提出建议;定期对公司经
营发展规划的实施情况和重大投资方案的执行情况进行检查、监督和评估;董事
会授权的其他事宜。
二、审计委员会
  公司董事会下设审计委员会,根据公司《审计委员会工作细则》,审计委员
会主要职责权限为:提议聘请或更换外部审计机构,监督公司的内部审计制度及
实施,负责内部审计和外部审计之间的沟通,审核公司的财务信息及披露,审查
公司内控制度,对重大关联交易进行审议,公司董事会授予的其他事宜。
三、薪酬与考核委员会
  公司董事会下设薪酬与考核委员会,根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》,
薪酬与考核委员会主要职责为:根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、
职责、重要性以及其它相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。
四、提名委员会
  公司董事会下设提名委员会,根据公司《提名委员会工作规则》,提名委员
会主要职责权限为:根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规
模和构成向董事会提出建议;研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事
会提出建议;广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;对董事候选人和经理人选
进行审查并提出建议;对须提请董事会聘任的其它高级管理人员进行审查并提出
建议。
  (以下无正文)
(本页无正文,为《江苏常友环保科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之签署页)
                       江苏常友环保科技股份有限公司
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