现场检查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于浙江盾安人工环境股份有限公司
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)
等有关法律法规的要求,华泰联合证券有限责任公司作为浙江盾安人工环境股份有限公
司(以下简称“盾安环境”或“公司”)非公开发行 A 股股票的保荐机构,于 2024 年
保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称:盾安环境
保荐代表人姓名:黄梦丹 联系电话:010-56839300
保荐代表人姓名:樊灿宇 联系电话:010-56839300
现场检查人员姓名:冯锦琰
现场检查对应期间:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
现场检查时间:2024 年 12 月 27 日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段:实地察看公司的主要经营场所;查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件等相关
文件资料,对相关人员进行访谈。
√
议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行 √
职责
√
信息披露义务
√
了相应程序和信息披露义务
现场检查报告
产的商用空调在部
分领域存在同业竞
争,格力电器已出具
相关承诺;现场检查
对应期间,格力电器
履行了相关承诺,前
述同业竞争未对公
司构成重大不利影
响
(二)内部控制
现场检查手段:查阅公司的内部审计制度、内部审计报告等文件资料,对相关人员进行访谈。
√
部门(如适用)
√
内部审计部门(如适用)
√
适用)
√
审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
√
计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发 √
现的问题等(如适用)
募集资金已使
用情况进行一次审计(如适用) 2023 年内注销
募集资金专户
审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适 √
用)
√
审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
√
内部控制评价报告(如适用)
√
否建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:查阅公司三会资料、信息披露文件等并核对相关基础材料、投资者关系活动记录表等
文件资料,对相关人员进行访谈。
现场检查报告
√
展
√
司信息披露管理制度的相关规定
√
动易网站刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行
情况
现场检查手段:查阅公司关联交易管理制度、公司章程等文件;查阅与关联交易、对外担保相关的审
批文件以及支持性文件,对相关人员进行访谈。
√
接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
露义务
√
义务
√
保债务等情形
√
相应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:查阅了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》,对相关人员进行访谈
等。
等情形 募集资金已使
用完毕并于
暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等 募集资金专户
情形
向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充
流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期
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间进行风险投资
资效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:查阅公司定期报告、相关行业研究报告、同行业公司披露信息,对相关人员进行访
谈。
√
常
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:查阅公司、股东等相关人员的承诺、公告等文件资料,查阅公司定期报告、临时报告
等信息披露文件。
(八)其他重要事项
现场检查手段:查阅公司章程、分红规划等相关公告、资金往来凭证、重大合同等文件资料,对相关
人员进行访谈。
√
化或者风险
√
按相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
经现场检查,在本次现场检查所涵盖的期间,未发现需要进一步整改的事项。
现场检查报告
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江盾安人工环境股份有限公
司 2024 年现场检查报告》之签章页)
保荐代表人:
黄梦丹 樊灿宇
华泰联合证券有限责任公司