中电港: 中国国际金融股份有限公司关于深圳中电港技术股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

来源:证券之星 2025-01-09 16:10:52
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                 中国国际金融股份有限公司
              关于深圳中电港技术股份有限公司
保荐人名称:中国国际金融股份有限公司                被保荐公司简称:中电港(001287)
保荐代表人姓名:李邦新                       联系电话:010-65051166
保荐代表人姓名:王申晨                       联系电话:010-65051166
现场检查人员姓名:王申晨、邱能彦、刘付匀
现场检查对应期间:2024 年度
现场检查时间:2024 年 12 月 26 日-2024 年 12 月 27 日
一、现场检查事项                                           现场检查意见
(一)公司治理                                        是      否   不适用
现场检查手段:
(1)对上市公司高级管理人员进行访谈;(2)查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文
件;(3)查阅公司章程及各项公司治理制度;(4)现场察看公司主要管理场所。
                                               √
等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
                                               √
职责
                                                          √【注】
露义务
                                                          √(核查期
                                                          内未发生
程序和信息披露义务
                                                           变化)
注:2024 年 4 月 7 日,公司召开 2024 年第一次职工代表大会,选举产生了公司第二届监事
会职工代表监事。2024 年 5 月 17 日,公司召开 2023 年年度股东大会,会议分别选举产生
了公司第二届董事会董事成员、第二届监事会非职工代表监事成员;同日,公司召开第二届
董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会换届选举及高级管理
人员、证券事务代表的聘任。2024 年 10 月 30 日,公司召开第二届董事会第四次会议,同
意聘任潘春娟女士担任公司总法律顾问兼首席合规官。上述董监高变化不构成重大变化,且
已履行相应程序和信息披露义务。
(二)内部控制
现场检查手段:
(1)对上市公司高级管理人员进行访谈;(2)取得并审阅公司内部审计部的相关制度、内
部审计报告等资料;(3)查阅公司内部控制评价报告,了解公司内部控制执行情况。
                                √
(如适用)
                                √
计部门(如适用)
                                √
门提交的工作计划和报告等(如适用)
                                √
进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如     √
适用)
                                √
进行一次审计(如适用)
                                √
委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
                                √
员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
                                √
制评价报告(如适用)
                                √
完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
(1)对上市公司高级管理人员进行访谈,了解信息披露执行情况;(2)察看上市公司的主
要管理场所;(3)审阅公司信息披露文件;
                   (4)查阅投资者来访登记材料、深交所互动易网
站刊载公司资料。
                                √
披露管理制度的相关规定
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:
(1)对上市公司高级管理人员进行访谈;
                  (2)察看上市公司的主要管理场所;(3)对有关
文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录;(4)检查公司关联交易、对
外担保制度及执行情况。
                                        √
者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                                        √
接占用上市公司资金或者其他资源的情形
                                        √
等情形
                                                   √
审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:
(1)对上市公司高级管理人员进行访谈; (2)查阅公司募集资金管理制度及审批的三会文
件;(3)取得并查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细,抽查大额募集资金支出
的记账凭证及原始凭证; (4)审阅与募投项目相关的信息披露文件。
                                        √
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿             √
还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行高风险投资
                                        √
是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:
(1)查阅公司季度报告等信息披露文件,了解业绩波动情况;(2)查阅行业研究报告,了
解业绩波动原因;(3)对上市公司高级管理人员进行访谈。
                                        √
                                       【注】
注:公司 2024 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 148,836,340.94 元,比上年同期上升
期上升 160.30%。公司业绩上升主要系受宏观经济和下游需求波动影响,业绩变动与行业变
动趋势基本一致。保荐人将持续关注公司业绩,督促公司及时披露相关信息,并提醒公司积
极改善经营成果。
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:
(1)查阅公司及股东、董监高等相关方出具的承诺函;(2)对上市公司高级管理人员进行
访谈;(3)查看公司股东名册和公司信息披露文件。
(八)其他重要事项
现场检查手段:
(1)对上市公司高级管理人员进行访谈;
                  (2)查阅公司公开信息披露文件;(3)查阅公司
重大合同、大额资金支付记录及相关审批文件;(4)查看行业研究报告,关注行业相关法律
法规动态。
                                    √(核查期
                                    内未对外
                                    提供财务
                                     资助)
                               √
风险
                                    √(核查期
                                    内不存在
要求予以整改
                                    整改问题)
二、现场检查发现的问题及说明
本保荐人现场核查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在
违法违规情形。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于深圳中电港技术股份有限公
司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页)
保荐代表人: ________________   ________________
              李邦新              王申晨
                                 中国国际金融股份有限公司

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