上海瀚讯: 关于续聘2024年度审计机构的公告

来源:证券之星 2024-12-10 21:26:25
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证券代码:300762          证券简称:上海瀚讯   公告编号:2024-066
              上海瀚讯信息技术股份有限公司
              关于续聘 2024 年度审计机构的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”或“本公司”)于 2024
年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于续聘 2024
年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下:
   一、   续聘会计师事务所的情况说明
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                  (以下简称“立信”)具备从事证券、期
货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审
计服务。在过去的审计服务中,立信严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、
客观、公正的执业准则,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能
够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职
责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定
性,公司董事会拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构,负
责本公司 2024 年报审计工作。财务报告审计费用为 75 万元,内部控制审计费用
为 25 万元,共计 100 万元。
   二、   拟聘请会计师事务所的基本信息
   (一)机构信息
  立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,
首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服
务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已
向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
  立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿
元,证券业务收入 17.65 亿元。
业上市公司审计客户 83 家。主要行业:计算机、通信和其他电子设备制造业、
专用设备制造业、软件和信息技术服务业等,具备相关审计业务经验。
  截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
 起诉(仲
        被诉(被仲裁)人   诉讼(仲裁)事件        诉讼(仲裁)金额        诉讼(仲裁)结果
 裁)人
                                                  连带责任,立信投保的
        金亚科技、周旭                    尚余 1,000 多万,   职业保险足以覆盖赔偿
 投资者                  2014 年报
          辉、立信                      在诉讼过程中        金额,目前生效判决均
                                                        已履行
                                                  一审判决立信对保千里
                                                  在 2016 年 12 月 30 日
        保千里、东北证
 投资者    券、银信评估、立                      80 万元
                   年报、2016 年报                     期间因证券虚假陈述行
           信等
                                                  为对投资者所负债务的
 起诉(仲
            被诉(被仲裁)人    诉讼(仲裁)事件    诉讼(仲裁)金额           诉讼(仲裁)结果
 裁)人
                                                      任,立信投保的职业保
                                                      险 12.5 亿元足以覆盖
                                                         赔偿金额
   立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。75 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次。
   (二)项目信息
                       注册会计师执业   开始从事上市公     开始在本所执          开始为本公司提
     项目          姓名
                           时间      司审计时间       业时间           供审计服务时间
项目合伙人           赵键     2016 年    2007 年      2016 年        2023 年
签字注册会计师         郑钢     1999 年    1999 年      1999 年        2022 年
质量控制复核人         黄海     1995 年    2001 年      2001 年        2022 年
   (1)项目合伙人近三年从业情况:
   姓名:赵键
      时间                上市公司名称                          职务
   (2)签字注册会计师近三年从业情况:
   姓名:郑钢
      时间              上市公司名称                    职务
    (3)质量控制复核人近三年从业情况:
    姓名:黄海
      时间              上市公司名称                      职务
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控
制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    (1)审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    (2)审计费用同比变化情况
年报审计收费金额(万元)           75.00         75.00             0.00
内控审计收费金额(万元)             -           25.00               -
         合计            75.00         100.00            33.33
  注:公司 2024 年需新增出具内部控制审计报告,同比增加内部控制审计收
费 25 万元。
  三、   拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会履职情况
  公司于 2024 年 12 月 5 日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议,审议
了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对立信提供
审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职
责,同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
  (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十五次临时会议,审议通过
了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会认为:立信在担任公司审
计机构期间,严格遵循相关法律、法规和政策的要求,能够勤勉尽责、客观、公
正的发表独立审计意见,履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务,对公司
财务报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。公司董事会同意继续聘用
立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
  本次议案经表决以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
  (三)生效日期
  本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
  四、   备查文件
  特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
      董事会

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