浙文影业: 关于续聘2024年度审计机构的公告

来源:证券之星 2024-08-22 19:55:30
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证券代码:601599           证券简称:浙文影业             公告编号:2024-041
                浙文影业集团股份有限公司
           关于续聘 2024 年度审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
司”)股东大会审议。
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期       2011 年 7 月 18 日       组织形式            特殊普通合伙
注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人      王国海                   上年末合伙人数量          238 人
上 年 末 执 业 注册会计师                                    2,272 人
人员数量       签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                     836 人
计)业务收入 审计业务收入                           30.99 亿元
           证券业务收入                       18.40 亿元
公司(含 A、 审计收费总额                          6.63 亿元
B 股)审计情 涉及主要行业                 制造业,信息传输、软件和信息技术
况                              服务业,批发和零售业,电力、热力、
                               燃气及水生产和供应业,水利、环境
                               和公共设施管理业,租赁和商务服务
                               业,科学研究和技术服务业,金融业,
                               房地产业,交通运输、仓储和邮政业,
                               采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑
                               业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮
                               业,卫生和社会工作,综合等
             本公司同行业上市公司审计客户家数               513 家
    上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任。
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到
刑事处罚,共涉及 50 人。
     (二)项目信息
                项目合伙人、签
项目组成员                           签字注册会计师   质量控制复核人
                字注册会计师
姓名                张文娟             张春洋       李雯宇
何时成为注册会计师         2010 年         2011 年    2002 年
何时开始从事上市公
司审计
何时开始在本所执业         2010 年         2011 年    2009 年
何时开始为本公司提
供审计服务
                              金字火腿、四方
             万里扬、镇洋发          科技、西子洁能、
             展、华策影视、          金洁环境、图腾     润普食品、显盈科
             哲达科技、浙文          信息、明牌珠宝、    技、华兴股份、松
近三年签署或复核上
             影业、浙江大           立方控股、蓝能     霖科技、思亿欧、
市公司审计报告情况
             农、洁华控股、          科技、花木易购、    万通智控、合兴股
             高达股份、天山          长缆科技、浙江        份等
               电子等            钙科、臻镭科技
                                 等
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  (三)审计收费
  公司管理层结合行业标准,基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的
程度,综合考虑参与工作员工的经验、级别相应的收费率以及投入的工作时间等
因素,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
年度财务审计         115             预计 115        0
内部控制审计         25              预计 25         0
  二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
  (一)审计委员会审议意见
  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健会
计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,具备为上市公司提供审计
服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司 2024 年度财务报
告审计和内部控制审计工作的需求,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2024 年度审计机构,并提交董事会审议。
  (二)董事会的审议和表决情况
  公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的
议案》,董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
财务审计机构及内部控制审计机构。
  (三)生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
  特此公告。
                       浙文影业集团股份有限公司董事会

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