万达信息: 关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告

来源:证券之星 2024-07-25 22:08:45
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证券代码:300168     证券简称:万达信息       公告编号:2024-037
                 万达信息股份有限公司
            关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
   万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)本次聘请会计师事务所符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
  公司于 2024 年 7 月 25 日召开第八届董事会第九次会议,审议通过《关于拟
聘任 2024 年度会计师事务所的议案》,同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构,
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:
  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,经履
行公开选聘程序并根据选聘结果,公司拟聘任立信为公司2024年度财务报表及内
部控制审计机构,聘期一年,其中年报审计费用120万元,内部控制审计费用20
万元。
  二、拟聘任会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在
上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务
许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注
册登记。
  截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数
  立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,
证券业务收入17.65亿元。
行业上市公司审计客户52家。
  截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔
偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲裁) 诉讼(仲裁) 诉讼(仲
                                           诉讼(仲裁)结果
裁)人      人           事件       裁)金额
                              尚余
       金亚科技、周
投资者              2014年报       万,在诉 保险足以覆盖赔偿金额,目
       旭辉、立信
                              讼过程      前生效判决均已履行
                              中
                                       一审判决立信对保千里在
       保千里、东北
                 组、2015年               陈述行为对投资者所负债
投资者    证券、银信评                 80万元
                 报、2016年               务的15%承担补充赔偿责
       估、立信等
                 报                     任,立信投保的职业保险
                                       额
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、
自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。
    (二)项目信息
                    注册会计    开始从事上       开始在本     开始为本公
    项目        姓名    师执业时    市公司审计       所执业时     司提供审计
                     间          时间       间       服务时间
项目合伙人         黄晔    1996年       1999年   1994年     2022年
签字注册会计
              翟树得   2017年       2011年   2017年     2020年

质量控制复核
              赵勇    2000年       1997年   1997年     2023年

    (1)项目合伙人近三年从业情况:
    姓名:黄晔
     时间               上市公司名称                     职务
    (2)签字注册会计师近三年从业情况:
    姓名:翟树得
     时间             上市公司名称                      职务
    时间             上市公司名称                   职务
   (3)质量控制复核人近三年从业情况:
    姓名:赵勇
    时间             上市公司名称                   职务
   项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。
   项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
   三、审计收费
   (一)审计费用定价原则
   主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
   (二)审计费用同比变化情况
年报审计费用(元)           1,400,000   1,200,000        -14.29%
内部控制审计费用(元)            /        200,000             /
   四、拟聘任会计师事务所履行的程序
   公司董事会审计委员会对立信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况、独立性等进行充分了解和审查,认为立信具备相关业务审计从业资格,
能够满足公司审计工作需求。同意聘任立信为公司 2024 年度财务报表及内部控
制审计机构,并将该事项提交公司第八届董事会第九次会议审议。
  公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第八届董事会第九次会议,以 9 票赞成、0
票反对、0 票弃权,审议通过了《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》,
同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表及内部
控制审计机构,聘期一年,其中年报审计费用 120 万元,内部控制审计费用 20
万元。
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
  五、备查文件
  特此公告。
                           万达信息股份有限公司董事会
                              二〇二四年七月二十五日

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