巨力索具股份有限公司
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预
算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面
均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、基本假设
业形势、市场行情无异常变化;
为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划
的实施发生困难;
业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
三、预算编制依据
万元;
变动进行匹配;
行预算;
四、利润预算表
单位:万元
项目 2024 年预算 2023 年 增长比例
一、营业总收入 251,584.07 232,774.33 8.08%
减:营业总成本 244,669.94 227,041.90 7.76%
营业成本 199,817.06 183,376.28 8.97%
税金及附加 2,704.66 2,791.28 -3.10%
销售费用 21,157.43 20,384.36 3.79%
管理费用 12,713.28 12,474.87 1.91%
财务费用 5,927.51 5,800.88 2.18%
研发费用 2,350.00 2,214.23 6.13%
加:其他收益 2,613.76 1,004.93 160.09%
投资收益 33.09 -25.03 232.20%
信用减值损失 -4,504.65 -4,460.62 0.99%
资产减值损失 -715.75 -491.75 45.55%
资产处置收益 -61.00 -50.46 -20.89%
二、营业利润 4,300.59 1,736.20 147.70%
三、利润总额 3,835.30 -979.29 491.64%
减:所得税费用 575.29 -107.89 633.22%
四、净利润 3,260.00 -871.39 474.11%
五、确保财务预算完成的措施
存,抓住新机遇,聚焦主业、聚焦战略、聚焦创新,按照“深化改革、全面提质、
创新增量、系统升维”四大核心经营策略,推进各项经营工作。通过采取以下措
施,竭力保障年度经营目标的全面实现。
技术牵引、产品领先的创新力,努力为客户创造价值,持续提高公司产品竞争力
与附加值,夯实主业基础,构建业绩增长新引擎。
动能”为核心,建立导向冲锋的绩效管理体系,通过预算与绩效融合管控,推动
公司降本增效任务指标的完成。
通过系统升维,数字化赋能,提升财务动态化管理,将成本、费用管控前置,强
化风险预警管控,预警提示及实时改善并行,深耕审慎,守正创新,推进高质量
管理运营。
占用,做好各项决策的风险评估,降低经营风险,促进公司经营目标顺利完成。
本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈
利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人
民币汇率变动、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资
者特别注意。
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董事会