瑞玛精密: 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

证券之星 2024-04-12 00:00:00
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           苏州瑞玛精密工业股份有限公司
    关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告
  苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司 2023 年度审计机
构。根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)、国务院国有资产监督管
理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》,公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行
了评估。经评估,公司认为,容诚会计师事务所资质等方面合规有效,履职能够保
持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下:
  一、资质条件
  (一)容诚会计师事务所机构信息
  容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,
初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最
早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙
人肖厚发。
  截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册会
计师 1,395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审
计业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元;容诚会计师
事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务,审计收费总额 42,888.06
万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制
造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、
汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、
建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发
和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研
究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育
和娱乐业,采矿业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相
同行业上市公司审计客户家数为 260 家。
  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。8 名从业人员近三年
在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次,3 名从业
人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次;27
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,1
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次,1 名
从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。3 名从
业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
  (二)2023 年度审计项目组成员信息
  容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上
市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚会计师事务所建立
了完善的后台服务支持体系及团队,团队成员包括税务、信息系统、内控、风
险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后
台前置,全程参与对审计服务的支持。
  签字项目合伙人:汪玉寿,2010 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事
上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为公司
提供审计服务;近三年签署过和顺石油、悦康药业、真兰仪表、瑞玛精密、国
元证券等多家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:倪士明,2017 年成为中国注册会计师,2016 年开始从事
上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为公司
提供审计服务,近三年签署过中泰证券的审计报告;
  签字注册会计师:韩雄,2016 年成为中国注册会计师,2015 年开始从事上
市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所执业,2023 年开始为公司提
供审计服务,近三年签署过金春股份的审计报告。
  项目质量控制复核人:周俊超,1995 年成为中国注册会计师,1999 年开始
从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过
多家上市公司审计报告。
  前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业
行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
  签字项目合伙人汪玉寿、签字注册会计师倪士明及韩雄、项目质量控制复
核人周俊超均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中有关独立性要求
的情形。
  二、质量管理水平
项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  容诚会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、
项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨
询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年度审计
工作执行过程中,容诚会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致
意见,无不能解决的意见分歧。
核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  容诚会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担
责任。容诚会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点
的测试、对质量管理体系范围内已完成项目的检查、根据职业道德准则要求对
事务所和个人进行独立性测试及其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已
经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  容诚会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,
在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关
系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序
等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构
成容诚会计师事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,2023
年度审计工作执行过程中,容诚会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施
得到了有效执行。
  三、审计工作方案
公司的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕
公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确
认、金融工具、合并报表、关联方交易等。
  容诚会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了公司定期报告披露
时间要求。容诚会计师事务所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理
有序的时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
  四、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了容诚会计师事务所在信息安全管理中的责任
义务。容诚会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了
对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  五、风险承担能力水平
  容诚会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任
保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。近三
年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023 年 9 月 21 日,北京金融法
院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈
述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健会计师事务所
(北京)有限公司和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买
入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿
责任。华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所收到判决后
已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  综上,公司认为容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构,认真履行
审计职责,审计行为规范,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营
成果,表现出了良好的职业操守和专业能力,出具的审计报告客观、完整、清
晰,较好地完成了公司 2023 年度审计的各项工作。
                        苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

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