思美传媒: 内部控制审计报告

来源:证券之星 2024-03-30 00:00:00
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           思美传媒股份有限公司
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                                 思美传媒股份有限公司
思美传媒股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了思美传媒股份有限公司(以下简称思美传媒公司)2023 年 12 月 31 日财务报告内部控
制的有效性。
  一、 企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》 、
                 《企业内部控制应用指引》 、
                              《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思美传媒公司董事
会的责任。
  二、 注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、 内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、 财务报告内部控制审计意见
  我们认为,思美传媒公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  五、 非财务报告内部控制重大缺陷
  在内部控制审计过程中,我们注意到思美传媒公司关于信息披露方面的非财务报告
内部控制存在重大缺陷。
个别平台投资者提问的回复内容不真实、不准确、不完整。
披露义务方面存在内部控制缺陷,导致未能及时履行相关信息披露。
               审计报告(续)         XYZH/2024CDAA9B0016
                                思美传媒股份有限公司
  由于存在上述重大缺陷,我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是,我
们并不对思美传媒公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对
财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:李夕甫
                         中国注册会计师:冷联刚
      中国 北京              二○二四年三月二十九日

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