圣农发展: 关于会计师事务所履职情况的评估报告

证券之星 2024-03-28 00:00:00
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                 福建圣农发展股份有限公司
   福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)聘请容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司 2023 年年报审计机
构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》,公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经核
查,公司认为,近一年容诚所资质等方面合规有效,能够保持独立性履职,勤勉
尽责、公允表达意见。具体情况如下:
   一、资质条件
   容诚所初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企
业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务
业务,拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构,总
部位于北京,注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-
   容诚所首席合伙人肖厚发,截至 2023 年 12 月 31 日,容诚所共有合伙人 179
人,注册会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
   容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审计业务收入
报审计客户 366 家,审计收费总额 42,888.06 万元,客户主要集中在制造业,信
息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设
施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃
气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个
行业。与公司同行业的上市公司审计客户 2 家。
  二、执业记录
  容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施
到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 2 次和自
律处分 1 次。
  根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不
影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  三、人力资源配备
  容诚所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师等专业资质。
  项目签字合伙人:李仕谦,中国注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计
业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过逾十家上市
公司审计报告。
  项目签字注册会计师:钟心怡,中国注册会计师,2011 年开始从事上市公司
审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过 3 家上市公司
审计报告。
  项目质量复核人:郑磊,2006 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事上
市公司审计业务,2006 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过
科大国创(300520)、三六五网(300295)和汉马科技(600375)等上市公司审
计报告。
  前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为
受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
等情况。
  容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
  四、质量管理水平
  为了对可能存在的风险进行控制和管理,容诚所规定了必须咨询事项清单,
确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项必须以咨询情况表的形式记
录。容诚所对咨询情况表的内容和格式有具体要求,旨在明确咨询的性质和范围,
并通过项目组与被咨询人之间的双向沟通,最终达成一致意见,确保咨询结论得
到记录和执行。
  容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,容诚所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、项目质量复核。
  容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
  容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务
所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的
接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方
面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面
的质量管理体系。基于该质量管理体系,容诚所在近一年的审计过程中没有识别
出质量管理缺陷。
  综上,2023 年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到
了有效执行。
  五、审计工作方案
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、资产减值等。
  容诚所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。容
诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  容诚所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,职业
保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判
决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者
的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收
到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  八、总体评价
  经公司评估和审查后认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的
法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。
其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力
及独立性足以胜任年审工作。工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益
的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                    福建圣农发展股份有限公司
                       董   事   会
                     二〇二四年三月二十七日

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