长盈通: 武汉长盈通光电技术股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告

证券之星 2024-03-27 00:00:00
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           武汉长盈通光电技术股份有限公司
           关于会计师事务所履职情况评估报告
   根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》以及证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等规定和要求,公司对
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称“中审众环”)2023 年度审计工
作进行了评估,经评估,公司认为,中审众环会计师事务所在资质等方面合规有效,
履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
   一、会计师事务所基本情况
   中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从
事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计
机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注
册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
   中审众环首席合伙人石文先,截至 2023 年 12 月 31 日,中审众环共有合伙人数
量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 720 人。
   中审众环 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元,其中审计业务收入 181,343.80
万元、证券业务收入 57,267.54 万元。2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要
行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,
农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐
业等,审计收费 24,541.58 万元,计算机、通信和其他电子设备制造业同行业上市公
司审计客户家数 19 家。
  中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执
业行为受到行政处罚 2 次,最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。31 名从
业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 人次、行政管理措
施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
  根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影
响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  二、会计师事务所履职情况评估
  (一)人力及其他资源配备
  中审众环配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、国有
企业、科技行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。中审众环建立了完
善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、
财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程
参与对审计服务的支持。
  项目合伙人:王明璀,2002 年成为中国注册会计师,2002 年起开始从事上市
公司审计,2002 年起开始在中审众环执业,2018 年起为武汉长盈通光电技术股份
有限公司提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:马玲,2016 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事
上市公司审计业务,2011 年开始在中审众环执业,2018 年起为武汉长盈通光电技
术股份有限公司提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制
复核合伙人为段小娟,2000 年成为中国注册会计师,2003 年起开始从事上市公司
审计,2002 年起开始在中审众环执业,2022 年起为武汉长盈通光电技术股份有限
公司提供审计服务。最近 3 年复核 4 家上市公司审计报告。
  前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行
为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等
情况。
  中审众环和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
  (二)质量管理水平
时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,中审众环就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,中审众环实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  中审众环质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。中审众
环质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
  中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务
所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接
受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都
制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中审众环完整、全面的质
量管理体系。基于该质量管理体系,中审众环在近一年的审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
  综上,2023 年年度审计过程中,中审众环勤勉尽责,质量管理的各项措施得
到了有效执行。
  (三)审计工作方案
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审
计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、租赁业务等。
  中审众环全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。中
审众环就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
  (四)信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务。中审众
环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  (五)风险承担能力水平
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民
事赔偿责任。
  近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民
事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
                      武汉长盈通光电技术股份有限公司

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