中航光电: 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

证券之星 2024-03-16 00:00:00
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        关于中航光电科技股份有限公司
        款、贷款等金融业务的专项说明
                 大华核字[2024]0011002137 号
  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
         关于中航光电科技股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
                 (2023 年度)
             目      录          页 次
一、   专项说明                      1-2
二、   中航光电科技股份有限公司 2023 年度涉及财    1
     务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总
     表
                                        大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                          北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                           电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
                                                  www.dahua-cpa.com
涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等
          金 融 业 务 的 专 项 说 明
                                    大华核字[2024]0011002137 号
中航光电科技股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航光
电科技股份有限公司(以下简称中航光电公司)2023 年度财务报表,
包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者
权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 14 日签发了大华审
字[2024]0011005708 号无保留意见的审计报告。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易(2023 年修订)》的规定,就中航光电公司编制的 2023 年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇
总表”)出具专项说明。
  如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是中航光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
中航光电公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。
  除了对中航光电公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对
                   第 1页
                       大华核字[2024]0011002137 号专项说明
关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。为了更好地理解中航光电公司 2023 年度涉及财务公司关
联交易的存款、贷款等金融业务情况,后附的汇总表应当与已审财务
报表一并阅读。
  本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的,不得用作
其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师
和会计师事务所无关。
  附件:中航光电科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联
交易的存款、贷款等金融业务汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师:
                                          张玲
     中国·北京            中国注册会计师:
                                        白莹莹
                       二〇二四年三月十四日
               第 2页
                                     中航光电科技股份有限公司
编制单位:中航光电科技股份有限公司                                                                                   单位:人民币元
  与上市公司存在关联关系的财务公司:中航工业集团财务有限责任公司
  关联关系:同一实质控制人
                                                                                                     收取或支付
         项目名称           年初余额                本年增加                本年减少               年末余额
                                                                                                    利息、手续费
一、存放于财务公司存款           1,187,666,591.04   12,022,328,689.26   12,026,987,861.56   1,183,007,418.74    1,594,892.70
二、向财务公司借款               61,000,000.00                           61,000,000.00                        1,215,366.67
三、其他金融业务
  本汇总表于 2024 年 3 月 14 日由下列负责人签字批准报出。
  法定代表人:                            主管会计工作的负责人:                                          会计机构负责人:
                                                 第 1页

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