科大国创: 2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

证券之星 2023-05-16 00:00:00
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股票简称:科大国创             证券代码:300520
    科大国创软件股份有限公司
   募集资金使用可行性分析报告
            二〇二三年五月
     科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行股票募
集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下:
     一、本次募集资金使用计划
     本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 81,154.80 万元(含本数),
扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:
                                             单位:万元
序号            项目名称           投资总额         使用募集资金投入
              合计              97,985.26       81,154.80
     在本次向特定对象发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予
以置换。
     若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金
额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,
按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。
     二、本次募集资金投资项目的基本情况
     (一)数据智能平台升级及产业化项目
     本项目拟在安徽省合肥市进行建设,总投资额为 48,406.26 万元,其中,拟
以募集资金投资 32,757.46 万元,项目建设期为 36 个月,项目实施主体为科大国
创。本项目主要建设内容为:基于公司现有数据智能平台和行业服务中沉淀的业
务知识,通过新建研发办公场地,购置相关软硬件设备,搭建升级研发的软硬件
基础环境;围绕自然语言处理、知识图谱、规则计算、数据资产管理等核心技术,
研发升级数据智能平台(包含数据交换平台、AI 平台、知识计算平台、事件管
理平台、低代码开发平台、能力开放平台、数据治理平台等);面向运营商、能
源、交通、政企等应用场景,对公司数据智能相关软件产品和服务进行技术升级
和完善,进一步提升对客户的服务能力和水平,相关情况如下图:
  (1)紧抓数字化发展机遇,实现公司快速发展
  随着我国加速进入以数字化生产力为主要标志的新发展阶段,软件在其中发
挥着越来越重要的基础支撑作用,推动了经济社会数字化、智能化转型升级,加
快了产业数字化进程,为数字经济开辟了广阔的发展空间,也为软件产品提供了
更多的应用场景和使用需求。根据《中国数字经济发展研究报告》的数据,2022
年我国数字经济规模达到 50.2 万亿元,同比增加 4.68 万亿元。数字经济占 GDP
比重进一步提升,占比高达 41.5%,数字经济作为国民经济的重要支柱地位更加
凸显。同时,根据工信部发布的《2022 年软件和信息技术服务业统计公报》显
示,2022 年,我国软件和信息技术服务业运行稳步向好,软件业务收入跃上十
万亿元台阶,达到 10.81 万亿元,同比增长 11.2%。我国国民经济各个领域对软
件和信息技术服务产业的需求持续强劲,产业总体保持较快增长,行业规模进一
步扩大。通过本项目建设,公司将顺应行业发展趋势,紧抓数字化发展机遇,以
数据智能为主要方向,借助平台、经验、创新及市场优势,实现公司快速发展。
  (2)提升公司技术优势,增强市场竞争力
  现阶段,我国行业数字化转型持续推进,软件与科技深度融合已成为必然趋
势。云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术在下游领域的不断探索与应用,
也为软件行业的创新变革与持续发展创造了重要机遇。公司凭借多年积累的核心
技术和深厚的行业经验,聚焦数据智能核心技术的研发和应用,打造了国创自主
技术平台—国创数据智能平台,在行业内具有较强的技术优势。随着人工智能、
大数据等技术的迭代融合,以及下游客户的需求演替,公司的数据智能平台需不
断融入前沿技术进行迭代升级,持续推动和引领下游行业数字化转型。通过本项
目的建设,公司将围绕自然语言处理、知识图谱、规则计算、数据资产管理等核
心技术,对现有数据智能平台的自然语言处理、内容生成、图像及语音识别、知
识图谱计算、规则自动处理和辅助决策、代码生成等能力进行全面优化升级和完
善,持续保持行业内的技术优势,增强市场竞争力。
  (3)满足行业客户数字化升级需求,提供更加优质的软件产品和服务
  公司积极践行“数智+”战略,依托自主研发的数据智能平台,与应用场景
深度融合,为运营商、能源、交通、政企等行业客户提供软件产品和服务,应用
场景覆盖经营、管理、决策等多个方面。随着行业客户数字化转型的进一步深化,
业务场景也在不断拓宽,客户对于软件产品和服务的数字化、智能化的要求也在
不断提高,如在运营商领域,随着“东数西算”工程启动和 5G 应用的蓬勃发展,
对网络的要求越来越高,提出网络的动态调度需求,需基于知识计算平台的认知
智能技术,构建全生命周期自动化、智能化的自智网络,对公司现有 5G 云网运
营调度平台提出升级需求。本项目将基于数据智能平台研发升级面向不同领域的
智慧应用产品,包括对 5G 云网运营调度平台、智慧电厂管控平台、智慧联网治
超平台、智慧政务分析决策平台等行业应用端产品进行开发和功能升级,从而为
行业客户提供更加优质的软件产品和服务,更好地满足客户在经营决策、管理提
升、流程优化、服务改进等方面的数字化需求,助推行业客户数字化转型升级。
  (1)公司拥有扎实的技术基础和丰富的人才储备
  公司自成立以来坚持以技术创新驱动业务发展,在技术积累和人才储备上形
成了较大的优势,能够有力保障本项目的顺利完成。在技术积累方面,公司拥有
专利和计算机软件著作权共 1,000 多项,并承担了科技部国家重点研发计划重点
专项、国家发改委数字经济试点重大工程、安徽省科技重大专项、安徽省人工智
能产业创新发展专项等重点项目。经过持续的研发积累,公司逐步建立了科大国
创数据智能和高可信软件的核心技术体系,形成了扎实的技术基础。在人才储备
方面,公司已形成了一支专业配置完备、年龄结构合理、既懂 IT 技术又深谙行
业需求、创新意识较强的技术和管理团队,当前公司技术和研发人员比例超过
  (2)公司拥有丰富的行业经验
  公司成立二十多年来,专注行业业务研究,围绕运营商、能源、交通、政企
等重点领域精耕细作,深刻理解用户需求,精准把握行业痛点,完成数千个数智
行业软件项目,积累了丰富的行业经验。在运营商领域,公司发挥“大客服、大
调度、大采控”与数智底座的业务经验积累优势,助力客户实现了新一代云网运
营业务系统的构建,深度参与客户数字化转型;在能源领域,公司助力大型能源
集团实现安全生产管理的实时监控和智能预警、经营管理的分析与决策及高效、
智能的能源管控,打通数据交换共享链路,实现能源大数据采、输、治、存、管、
用全生命周期资产化管理;在交通领域,公司依托科技治超、综合执法等核心产
品优势,为多个省级平台提供联网治超数智产品、交通运输综合执法数智平台等,
帮助客户实现现场执法的精准高效、综合治超的智能管理;在政企领域,公司助
力客户实现了便捷高效的数智服务与决策的科学化、民主化、法制化,以及智慧
城市的态势感知、网格管理、应急管理的分析决策。经过长期积累,公司对各业
务领域的行业特点、业务流程、管理和运作模式、行业数字化发展方向等具有深
刻的理解,积累了丰富的行业实践经验。
  (3)公司拥有优质的客户基础和良好的品牌形象
  公司自成立以来,始终坚持以领先的技术、优质的软件产品和服务满足客户
需求,现已形成自主特色的“突破重点客户—树立行业标杆—形成行业竞争优势
—获得行业全面影响力—深度经营行业优质客户—与客户共同成长发展”客户经
营路径。经过二十多年的经营,公司已拥有一批信息化需求大、实力雄厚、信誉
良好、业务关系持续稳定的优质客户,公司产品与服务已应用于中国电信、中国
移动、中国联通、国家电网、国家电投集团、大唐集团、皖能集团、京东科技等
知名企业以及全国多个省市政府部门等。在对客户的长期服务过程中,公司的技
术水平与服务能力不断增强,公司高质量的服务水平、高可信的技术实力及务实
的经营风格也赢得了良好的市场口碑。公司良好的品牌形象也有利于公司进一步
拓展市场和维护客户。
  本项目建设完成并全部达产后,预计具有良好的经济效益。
  数据智能平台升级及产业化项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名
录(2021 年版)》规定的需要纳入环境影响评价管理的建设项目,无需办理环境
影响评价手续。
  截至本预案出具日,本项目涉及的备案等相关报批事项正在积极办理中。
  本项目的实施地点位于安徽省合肥市,已取得国有土地使用证(合高新国用
(2013)第 004 号)、不动产权证书(皖(2022)合肥市不动产权第 1204580 号)。
  (二)智慧储能 BMS 及系统产业化项目
  本项目拟在安徽省合肥市进行建设,总投资额为 20,809.56 万元,其中,拟
以募集资金投资 19,955.42 万元,项目建设期为 24 个月,项目实施主体为公司
全资子公司科大国创新能科技有限公司。本项目主要建设内容为:土地购置、厂
房建设、设备购置及安装、配套设施建设等,形成储能 BMS 等核心部件及储能
系统的生产能力,有利于抓住储能市场快速发展机遇,完善业务布局,推进智慧
储能业务快速发展。
  (1)储能行业迎来历史发展机遇,市场空间广阔
  能源行业作为实现“双碳”目标的主阵地,加快发展新型电力系统成为了重
要路径和战略选择,以风电、光伏为代表的可再生能源发电占比将进一步提升。
可再生能源发电天然具有的不稳定性、间歇性等问题,使得发电侧变得不可控和
不稳定,“源网荷储”多方资源的高效协同迫在眉睫,极大的提高了电网在输配
容量、电频波动控制等方面的要求。储能系统在新型电力系统中承担负荷充电、
释放电能的责任,能够起到“削峰填谷”、调峰调频、平滑电力系统波动的作用,
是“源网荷储”一体化发展的重要设施。
  为鼓励储能产业快速发展,我国近年来颁布了《关于印发 2030 年前碳达峰
行动方案的通知》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储
能发展实施方案》《新型储能标准体系建设指南》等一系列产业发展鼓励政策,
从国家层面明确提出量化的储能发展目标,推进新型储能系统从商业化初期向规
模化发展阶段转变,新型储能迎来全面市场化发展历史机遇。此外,随着电力市
场化改革不断深化,峰谷电价价差的不断扩大,市场化的电力交易机制和价格机
制不断成熟,也将有利于推动新能源储能系统的商业化应用,提升储能系统的市
场需求,储能系统行业市场空间十分广阔。
  (2)增加公司储能系统产品产能,推进储能业务快速发展
  近年来,公司顺应新型电力系统发展趋势,助力能源行业数字化转型,依托
在 BMS 产品领域积累的技术优势和行业经验,积极布局以储能 BMS 为核心的
产品开发,形成了包括储能 BMS/BEMS 等核心部件以及集中式/分布式储能系
统等产品,能够为电源侧、电网侧、用户侧等各类客户提供满足个性化需求的储
能系统产品和数字化能源整体解决方案。随着国家相关政策支持的力度不断加大、
下游行业客户需求的持续增加以及公司储能业务的积极布局,公司储能 BMS、
储能 BEMS 等核心部件及储能系统产品逐步加速发展,已经实现市场化应用。
  储能系统产品具有典型的定制化特征,需要根据不同客户的需求进行定制化
方案设计与实施,且成套系统设备通常体积较为庞大、需要在生产组装厂房中进
行较长时间的装配和调试,对场地的占用面积和使用时间均有着较高的要求。当
前,公司储能系统产品相关生产组装场地较小,尚无专门的组装和测试产线,难
以满足下游客户的需求和公司业务发展需要。本项目的实施能够为公司储能核心
部件和系统产品的生产、测试提供必备的场地和产线,有利于公司增加储能系统
产品产能,抓住储能市场快速发展机遇,推进智慧储能业务快速和可持续发展。
  (3)深化和完善公司智慧能源业务布局,提升公司核心竞争力
  公司抓住智能网联和智慧能源产业良好发展机遇,提出“双智”发展战略并
作为公司未来重要发展方向之一。近年来,公司积极开展以 BMS 为核心的智能
软硬件产品的研发、生产和销售。经过多年技术积累和市场拓展,公司掌握了丰
富的电池系统所需软、硬件相关技术和算法研究,并在以 BMS 为核心的智能软
硬件产品规模化生产、工艺水平、交付能力等诸多方面积累了丰富行业经验,在
高稳定性、可靠性、高精度及控制策略的先进性方面具有独特的产品优势。智慧
储能 BMS 及系统产业化项目的实施可实现公司储能核心部件及储能系统的批量
化生产,有利于推进公司储能系统业务的产能扩增,扩大储能业务规模,深化和
完善公司在智慧能源领域的业务布局,提升储能系统产品的业务收入,丰富产品
应用场景,优化业务结构,增强盈利能力,提升核心竞争力。
  (1)公司具有较强的技术实力和市场竞争力
  储能系统通常由电池模块、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器、电
气设备等组成,需要针对不同用户需求和特定的应用场景进行定制化开发。各部
件的协同控制和智能管理对储能系统的合理、高效和安全利用至关重要,故储能
BMS/BEMS 是储能系统的关键部件之一。公司深耕 BMS 领域,充分掌握电池
系统所需软、硬件相关技术和算法研究,具有丰富的行业经验和较强的技术实力。
公司自主开发的储能 BMS 可以实现电池系统实时监控显示、参数下发、故障诊
断、绝缘监测、报警处理及数据记录存储等功能;同时,公司融合储能 BMS 和
能量控制技术创新开发了储能 BEMS,其具有“单包能量管理、簇内主动均衡、
簇间能量调度”的三级能量管控优点,解决储能的“簇间环流”、“木桶效应”、
“梯次利用”等核心问题,从本质上提高储能系统的安全性、可靠性,提高电池
的可用容量、降低系统维护成本;此外,公司自主研发光储充微网大脑,基于数
据智能平台的数据智能采集服务能力,建立了电池安全运行模型,实时在线监测
电池与环境设备的运行状态,对异常状况实时控制与预警,并以 3D 地图可视化
方式对储能电池及场站的运行信息进行展示与提醒,保证储能系统的“精准感知、
边缘智能、安全可控、经济运行”。综上,公司已具备储能系统关键部件的自主
研发能力,具有较强的技术实力和市场竞争力。
  (2)公司具有独特的软硬件产品体系优势和储能系统产品储备
  公司智慧储能系统下游应用领域需求呈现多元化和多样化的特征,对储能系
统产品的高性能、高融合度和高安全性的需求不断升级,储能系统提供商需根据
不同终端应用场景、不同客户需求设计出相应的储能系统,即根据特定需求将适
合的电池、BMS、PCS、EMS 等各个组件和软件集成为一个整体,保证其在特
定的工况下稳定、高效运行,其中涉及电化学、电力电子、IT 技术、电网调度
等多个领域的专业知识及经验。依托公司长期积累的 BMS 等核心部件产品、软
件控制技术、能源 IT 业务、广泛的电力行业客户基础以及成熟的储能系统落地
经验,公司在 IT 技术、电力电子、电网调度等领域已形成独特优势。
  公司长期专注于 BMS 产品的研发、生产和销售,经过多年积累,公司成功
开发了品类较为丰富的储能系统产品体系,包括储能 BMS/BEMS 等核心部件以
及集中式/分布式储能系统产品,并形成了可靠的产品研发、生产工艺、组装测
试、质量管控等基础能力,为本项目的建设实施奠定了良好基础。另外,得益于
公司在电力行业的业务经验及光储充微网大脑的软件优势,公司具备为客户提供
软硬件一体化智慧储能系统解决方案的交付能力,能够满足客户储能系统的定制
化建设及运营需求。
  (3)公司具备良好的客户资源基础和市场化应用经验
  公司在储能领域拥有广泛的潜在客户基础。在电源及电网侧储能,公司持续
多年为国家电网、华润电力、国家电投、大唐集团等客户提供能源数字化服务,
积累了大量电力行业优质客户资源,为公司储能产品在电源及电网侧储能的市场
拓展奠定了坚实基础。在用户侧储能,公司充分发挥在智慧城市和智慧园区建设
方面积累的资源优势,积极推动公司储能产品在工商业园区的市场化应用,截至
目前,公司储能系统已在三峡集团、皖能集团等用户落地应用,同时,公司已与
六安市金安区政府及皖能集团三方共同出资成立了六安市皖能新能源有限公司,
拟在分布式光伏、用户侧储能、综合能源服务等领域开展合作,共同推进工商业
园区储能规模化应用。良好的客户资源基础和市场化应用经验为本项目的实施提
供了重要的保障。
  本项目建设完成并全部达产后,预计具有良好的经济效益。
  截至本预案出具日,本项目涉及的备案、环评(如需)等相关报批事项正在
积极办理中。
  本项目的实施地点位于安徽省合肥市,目前募投项目用地尚在办理过程中。
  (三)数字营销网络建设项目
  本项目总投资额为 4,769.44 万元,其中,拟以募集资金投资 4,441.92 万元,
项目建设期为 24 个月,项目实施主体为科大国创。本项目主要建设内容为:升
级总部营销中心、增设/升级区域营销服务中心。
  (1)拓展业务覆盖行业与区域,满足战略发展需求
  随着公司业务的不断扩张,现有的营销网络已经难以满足公司战略发展的需
要。近年来,公司在开展大数据智能行业应用业务的同时,抓住智能网联和智慧
能源产业良好发展机遇,围绕新能源汽车和储能等领域,不断优化和完善业务布
局,推动智能软硬件产品业务快速发展。目前,公司客户群体广泛,客户辐射海
内外。由于公司现有营销服务中心设立时间较早,且主要聚焦于软件业务,随着
公司业务规模的逐渐扩大,现有的营销网络已经不能适应当前的业务规模。因此,
公司需要拓展营销服务网络,拓宽服务领域,扩大辐射半径。本项目拟对现有的
总部营销中心、北京等区域营销服务中心进行升级,并且在上海等地增设新的区
域营销服务中心。本项目的实施有助于公司拓展业务覆盖行业与区域,满足公司
战略发展的需求。
  (2)有利于公司更好挖掘市场需求,提升营运服务能力
  目前,公司在部分城市营销网络广度、密度不足,使得公司在部分区域业务
的深度服务能力不够,影响了公司的客户服务能力。为了更好地挖掘市场需求,
不断提升本地化营运服务能力,公司需要新增升级营销服务网点,在重点区域内
配备能够深刻理解客户需求,并熟练掌握产品运用技术的营销和技术服务团队,
快速获取各个行业的市场信息,及时响应各类客户的最新需求,进而扩大公司的
市场规模,巩固市场地位。
  (3)扩大公司品牌影响力,增强市场竞争力
  作为国内领先的数据智能研发和应用企业,公司经过多年的发展,在运营商、
能源、交通、政企等领域积累了丰富的业务经验,拥有了一批关系稳定、实力雄
厚的优质客户,获得了良好的品牌影响力,形成了较强的市场竞争力。随着行业
的快速发展和相关鼓励政策的出台,行业的参与者将越来越多,行业竞争逐步加
剧。公司通过数字营销网络的建设,增强国内市场布局及营销推广力度,有利于
提高品牌知名度和客户满意度,进而扩大公司品牌影响力,增强市场竞争力。
  (1)高效的营销管理体系和专业的营销团队为项目实施提供了可靠保障
  公司拥有高效的营销服务管理体系,并打造了一支经验丰富的专业营销服务
团队,力求将营销服务贯穿到售前、售中及售后的每一个环节。目前公司在国内
设有多个营销服务中心,已经在业务管理、技术服务、团队建设等方面积累了丰
富经验,建立了完善的业务流程以及有效的管理制度。同时,公司营销服务人员
行业经验丰富,熟悉用户的实际需求和行业的最新动态,具备深度挖掘服务区域、
开拓全新客户的能力。公司高效的营销服务管理体系和经验丰富的专业营销服务
团队均为本项目的实施提供了可靠保障。
  (2)丰富稳定的客户资源和良好的品牌形象为项目实施提供了有力支撑
  经过二十多年的发展,公司已积累了广泛的客户资源,拥有一批实力雄厚、
信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户,包括中国电信、中国移动、中国联通、
国家电投集团、大唐集团、国家电网、奇瑞新能源等知名企业以及全国多个省市
政府部门等,涵盖运营商、能源、交通、政企等领域。公司一直高度重视产品和
服务质量,建立了完善的质量管理体系,在对客户的长期服务过程中,凭借高质
量的服务水平、高可信的技术实力获得了客户的一致认可,帮助公司树立了良好
的品牌形象。丰富稳定的客户资源和良好的品牌形象为本项目的实施提供了有力
支撑。
  本项目计划升级总部营销中心、增设/升级区域营销服务中心,不产生直接经
济效益,但项目的实施将扩大公司品牌影响力,进一步提升服务响应能力,满足
公司全业务发展带来的营销需求。
  数字营销网络建设项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021
年版)》规定的需要纳入环境影响评价管理的建设项目,无需办理环境影响评价
手续。
  截至本预案出具日,本项目涉及的备案等相关报批事项正在积极办理中。
  本项目的实施地点位于安徽省合肥市,已取得不动产权证书(皖(2022)合
肥市不动产权第 1204580 号)。
  (四)补充流动资金
  为满足公司业务发展对流动资金的需求、优化资本结构,本次向特定对象发
行股票所募集资金中 24,000.00 万元用于补充流动资金。
  (1)增强公司资金实力,适应业务扩张的需求
  随着公司各项业务的不断发展,相关市场、技术研发、产能建设投入持续加
大,都需要大量的流动资金补充,资金不足已成为制约公司发展的一大瓶颈。公
司预计未来几年仍将保持快速增长,公司迫切需要在适度降低公司资产负债率的
同时,填补因业务规模扩大带来的资金缺口。
  (2)公司的技术研发对流动资金有较大需求
  公司所处的软件和信息技术服务业为人才密集型、技术密集型行业,行业经
营模式需要较多的流动资金以进行技术开发、吸引高端人才。公司注重技术与业
务的融合和创新,密切跟踪新一代信息技术的发展趋势,以市场为导向,挖掘市
场需求,通过技术研发与市场拓展双轮驱动,保持公司领先的技术竞争力。随着
行业竞争的日趋激烈,对优秀人才的争夺亦趋于激烈,人力资源成本上涨较快。
为保持公司在核心技术人员方面的竞争优势,公司需在员工的薪酬与福利、培养
培训等方面持续提供具有竞争力的待遇与激励机制,在行业竞争格局不断演化的
过程中赢得对人才的争夺。本次募集资金补充流动资金,有助于增强公司资金实
力,为强化公司在技术研发方面的行业领先地位提供有力保障。
  (3)优化资本结构,降低公司财务风险
  由于公司经营规模迅速扩大,目前公司资产负债率处于历史较高水平。随着
公司业务的进一步扩张,银行借款等债务融资方式不仅难以满足公司的资金需求,
而且会削弱公司的盈利能力,同时资产负债率的上升也会使公司面临较高的财务
风险。因此,公司仍需通过股权融资的形式来满足流动资金需求,调整和优化公
司的资本结构,降低财务风险和总体风险,保障公司的稳健经营和可持续发展。
  (1)本次向特定对象发行股票符合相关法律法规和规范性文件规定的条件
  本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金符合公司未来业
务发展需要,有利于公司持续提升经济效益,实现公司发展战略,符合《注册管
理办法》
   《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等关于募
集资金运用的相关规定。
  (2)本次向特定对象发行股票募集资金具有治理规范的实施主体
  科大国创已经建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,在募集资金管
理方面,按照监管要求建立了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、
投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到
位后,公司董事会将持续监督募集资金的存储及使用,以保证募集资金合理规范
使用,防范募集资金使用风险。
  三、本次向特定对象发行对公司经营管理、财务状况的影响
  (一)本次向特定对象发行对公司经营管理的影响
  公司本次向特定对象发行股票募集资金用途符合国家产业政策和公司的发
展战略。本次向特定对象发行后,将有助于提升公司的资金实力和资产规模,募
集资金投资项目具有良好的市场前景,有利于增加公司的业务收入和提高长期盈
利能力,进一步增强公司的核心竞争力。
  (二)本次向特定对象发行对公司财务状况的影响
  本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策,顺应行业发展趋势,并且具
有良好的市场前景。由于部分募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需要
一定时间,净利润短期内难以与净资产保持同步增长,公司的每股收益和净资产
收益率预计将存在一定程度的下降,但本次募集资金投资项目实施后,公司的长
期盈利能力将得到有效增强,能够为投资者带来较好的投资回报。
  四、结论
  经审慎分析,董事会认为:本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目符
合国家产业政策和行业发展方向,有利于推进主营业务的持续稳定增长,提高公
司盈利能力,提升公司核心竞争力。因此,本次向特定对象发行股票的募集资金
运用是必要、可行的。
                      科大国创软件股份有限公司董事会
                           二〇二三年五月十五日

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