青松股份: 监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见

来源:证券之星 2023-04-27 00:00:00
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  福建青松股份有限公司        监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见
          福建青松股份有限公司监事会
      关于内部控制自我评价报告的审核意见
  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基
本规范》《公司章程》等相关规定,福建青松股份有限公司(简称“公司”)董
事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了公司《2022 年度内部控制自我评
价报告》。公司监事会经过认真阅读报告内容,现发表审核意见如下:
  公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并持续完善相关制度和流程,符
合国家相关法律法规要求,能够适应公司经营管理和发展的实际需要,并能得到
有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了较好的风险防
范和控制作用,保护了公司资产的安全完整,保证了公司各项业务活动的有序有
效开展,维护了公司及股东的利益。
               《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
                         福建青松股份有限公司
                              监事会
                         二〇二三年四月二十五日

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