ST开元: 关于续聘2023年度审计机构的公告

来源:证券之星 2023-04-25 00:00:00
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证券代码:300338      证券简称:ST 开元   公告编号:2023-056
              开元教育科技集团股份有限公司
         关于续聘 2023 年度审计机构的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
见。
和综合评估,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023
年度审计机构。
所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
  开元教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召
开第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第三十八次会议,审议通过了
《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2023年度审计机构,现将相关事
项公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,
具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全
内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能
够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的
审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,承办公司2023
年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。
  二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(1)会计师事务所基本信息
  事务所名称     中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
   机构性质     特殊普通合伙        是否曾从事证券服务业务       是
              中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、
   历史沿革     期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013
            年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
              注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中
   业务资质     央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资
            格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询等。
 是否加入相关国际
                                否
   会计网络
              中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职
 投资者保护能力    业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以
            承担审计失败导致的民事赔偿责任。
   注册地址     武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 楼
(2)承办本业务的分支机构基本信息
  分支机构名称      中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所
   机构性质     特殊普通合伙企业分支机构      是否曾从事证券服务业务       是
   历史沿革     中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所成立于 2015 年 11 月
   业务资质     福建省财政厅颁发的执业证书(证书编号:420100053501)
            中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起
 投资者保护能力
            计提职业风险基金、购买职业保险。
   注册地址     福建省福州市马尾区琅岐镇新道路 408 号鸿鑫楼 1026 室(自贸试验区内)
  首席合伙人           石文先            合伙人数量                203 人
 上年末从业人员                  注册会计师                       1,265 人
  类别及数量       签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                       720
                   姓名                    苏同生
拟签字注册会计师 1
                  从业经历     市公司审计,2018 年起开始在中审众环执业,一直从
                           事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。
                   姓名                    林庚
拟签字注册会计师 2
                  从业经历     市公司审计,2020 年起开始在中审众环执业,一直从
                           事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。
             业务总收入                         21.31 亿元
最近一年业务信息     审计业务收入                        18.13 亿元
             证券业务收入                        5.73 亿元
             上市公司年报审计家数(含 A、B 股)           195 家
 上市公司所在行业                    教育行业
 是否具有相关行业审计业务经验              是
  中审众环会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
                                                        证券服务业
  项目组成员      姓名     执业资质            从业经历
                                                        务从业年限
                            起开始从事上市公司审计,2018
                   中国注册
 项目合伙人     苏同生              年起开始在中审众环执业,一直              10 年
                    会计师
                            从事证券服务业务,具备相应专
                            业胜任能力。
 项目质量控制          中国注册   一直从事 IPO 和上市公司审计等
           罗跃龙                                 25 年
     复核人         会计师    证券服务业务,具备相应专业胜
                        任能力。
                        起开始从事上市公司审计,2018
  拟签字注册          中国注册
           苏同生          年起开始在中审众环执业,一直         10 年
     会计师         会计师
                        从事证券服务业务,具备相应专
                        业胜任能力。
                        起开始从事上市公司审计,2020
                 中国注册
           林庚           年起开始在中审众环执业,一直         8年
                 会计师
                        从事证券服务业务,具备相应专
                        业胜任能力。
  (1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近
次。
  (2)39 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  三、续聘会计师事务所履行的程序
录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务
状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可中审众环的独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司及子公司 2023 年度审计机构,并提交公司第四届董事会第四十二次会议
审议。
  独立董事事前认可意见:公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“中审众环”)为公司 2023 年度审计机构。根据公司章程和公司《独
立董事工作制度》的有关规定,公司董事会在召开第四届董事会第四十二次会议
前向我们提供了该项议案的相关材料。我们认为,中审众环具有中国证监会许可
的证券从业资格,签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服
务的经验和能力,在审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职
业准则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经
营成果。综上所述,我们同意继续聘任中审众环为公司 2023 年度审计机构,并
同意将该项议案提交公司董事会审议。
  独立董事独立意见:经核查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有
证券从业资格,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职地发表
独立审计意见,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司及子公司 2023 年审计机构,聘期一年,该议案尚需提
交股东大会审议通过。
通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司及子公司 2023 年审计机构。
  四、报备文件
                   开元教育科技集团股份有限公司董事会

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