银座股份: 银座股份:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于银座股份2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

证券之星 2023-03-29 00:00:00
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報 告 書
  REPORT
 关于银座集团股份有限公司
  存款、贷款等金融业务的
           专项说明
     中天运[2023]核字第 90106 号
      二○二三年三月二十七日
        中天运会计师事务所
         (特殊普通合伙)
   JONTEN CERTIFIED PUBLIC   ACCOUNTANTS
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
                   关于银座集团股份有限公司
                    存款、贷款等金融业务的
                              专项说明
               审计单位:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
               联系电话:010-88395676
               传真电话:010-88395200
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
                                        报 告 书
                                    R      E   P O R T
       目    录
   一、专项说明
   二、报告附件
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
                    银座集团股份有限公司 2022 年度
           涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
                                 专项说明
                                           中天运[2023]核字第 90106 号
银座集团股份有限公司全体股东:
   我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了银座集团股份有限公司(以下称
“银座股份”)2022 年度财务报表,并于 2023 年 3 月 27 日出具了标准无保留意见的审计报
告(中天运[2023]审字第 90098 号)
   按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
易》的要求,银座股份编制了本专项说明所附的《银座集团股份有限公司 2022 年度涉及财务
公司关联交易的存款、贷款等金融业务的汇总表》(以下简称“汇总表”)
   编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是银座股份的责任。我们对汇
总表所载资料与我们审计银座股份 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对银座股份实施于 2022 年
度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行
额外的审计或其他程序。为了更好地理解银座股份 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
   本专项说明仅供银座股份 2022 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得
用于其他任何目的。

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