云铝股份: 云南铝业股份有限公司监事会关于《关于公司会计政策自主变更的议案》、《2022年年度报告》、《公司2022年度内部控制自我评价报告》等的审核意见

证券之星 2023-03-22 00:00:00
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              云南铝业股份有限公司监事会对
      《关于公司会计政策自主变更的议案》的审核意见
  根据《企业会计准则》、
            《公司法》以及深圳证券交易所相关规定的要求,云
南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)监事会对《关于公司
会计政策自主变更的议案》进行了认真审核。经审核,公司监事会认为:
  公司在财政部颁布的相关制度规定范围内,对公司会计政策进行了变更。变
更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计
政策变更程序符合有关法律、法规和云铝股份《公司章程》的规定,不存在损害
公司和全体股东利益的情况,因此,同意公司本次会计政策变更。
监事:
      杨   薇   梁鸣鸿    李昌浩       骆灵芝      罗昌富
                    云南铝业股份有限公司监事会
            云南铝业股份有限公司监事会
           关于《2022 年年度报告》的审核意见
  云南铝业股份有限公司监事会对本公司《2022 年年度报告》进行审核后认
为:董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  监事:
   杨   薇    梁鸣鸿   李昌浩    骆灵芝        罗昌富
                        云南铝业股份有限公司监事会
             云南铝业股份有限公司监事会关于
         《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的审核意见
  根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、
                                《企业
内部控制应用指引》、
         《企业内部控制评价指引》、
                     《企业内部控制审计指引》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规和规范性文件的要求,公司董事会就2022年度内部控制的有效性做出
评价,并出具了《云南铝业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。公
司监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告进行了认真审核,认为:
规要求,能够满足公司生产经营管理实际需要,内部控制制度得到有效的执行。
公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的
风险防范和控制作用,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。
公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情
况。
     监事:
     杨   薇   梁鸣鸿   李昌浩   骆灵芝     罗昌富
                         云南铝业股份有限公司监事会
                云南铝业股份有限公司监事会
     关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的意见
   根据《企业会计准则》、
             《公司法》以及深圳证券交易所相关规定的要求,公
司监事会对《关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》进行了认
真审核,现对该事项发表如下意见:
   为真实反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基
于谨慎性原则,公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测
试,对公司截止2022年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准
备。
   监事会认为,公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备和资
产 减 值 准 备 , 公 司 2022 年 提 取 各 项 信 用 减 值 准 备 和 资 产 减 值 准 备 共 计
及全体股东利益的情形。公司监事会就本次计提资产减值准备的决策程序合法合
规,监事会同意本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。
 监事:
     杨   薇     梁鸣鸿        李昌浩       骆灵芝       罗昌富
                                    云南铝业股份有限公司监事会

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