关于中航光电科技股份有限公司
款、贷款等金融业务的专项说明
大华核字[2023]000512 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
关于中航光电科技股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
(2022 年度)
目 录 页 次
一、 专项说明 1-2
二、 中航光电科技股份有限公司 2022 年度涉及财 1
务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总
表
涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等
金 融 业 务 的 专 项 说 明
大华核字[2023]000512 号
中航光电科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航光
电科技股份有限公司(以下简称中航光电公司)2022 年度财务报表,
包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者
权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 3 月 14 日签发了大华审
字[2023]000093 号无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》的规定,就中航光电公司编制的 2022 年度涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)出
具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是中航光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
中航光电公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。
除了对中航光电公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对
关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的
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大华核字[2023]000512 号专项说明
审计程序。为了更好地理解中航光电公司 2022 年度涉及财务公司关
联交易的存款、贷款等金融业务情况,后附的汇总表应当与已审财务
报表一并阅读。
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的,不得用作
其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师
和会计师事务所无关。
附件:中航光电科技股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联
交易的存款、贷款等金融业务汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
张玲
中国·北京 中国注册会计师:
李昊阳
二〇二三年三月十四日
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中航光电科技股份有限公司
编制单位:中航光电科技股份有限公司 单位:人民币元
与上市公司存在关联关系的财务公司:中航工业集团财务有限责任公司
关联关系:同一实质控制人
收取或支付
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
利息、手续费
一、存放于财务公司存款 1,125,028,895.02 11,434,488,902.09 11,371,851,206.07 1,187,666,591.04 1,127,363.05
二、向财务公司借款 68,000,000.00 61,000,000.00 68,000,000.00 61,000,000.00 2,465,381.95
三、其他金融业务
本汇总表于 2023 年 3 月 14 日由下列负责人签字批准报出。
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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