证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临 2022-093
南京钢铁股份有限公司
关于 2022 年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁》及《关于做好主板上市公司 2022 年第三季度报告披露工作
的重要提醒》的相关规定,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2022 年第三季度的主要经营数据公告如下:
一、公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上 年初至报告期末
上年同期 年同期增减变 上年同期 比上年同期增减
项目 本报告期 年初至报告期末
动幅度(%) 变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 17,049,884,025.33 20,567,532,929.63 20,784,277,080.56 -17.97 52,644,533,863.39 59,155,348,560.88 59,815,072,075.08 -11.99
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股 451,498,655.96 1,128,771,928.53 1,149,047,930.15 -60.71 2,010,459,944.05 3,230,575,218.60 3,406,656,542.89 -40.98
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
基本每股收益(元/
股)
稀释每股收益(元/
股)
加权平均净资产收
益率(%)
本报告期末比上年度末增减变动
上年度末
本报告期末 幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 71,765,354,602.23 57,700,954,961.76 61,652,236,871.63 16.40
归属于上市公司股
东的所有者权益
注 1:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
注 2:表格数据尾差为四舍五入所致,下同。
注 3:本报告期,公司向控股股东南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称“南京钢联” )购买其持有的柏中环境科技(上海)股份有限公司(以下简
称“柏中环境” )199,497,394 股股份,占其总股本的 53.5674%,实现对柏中环境控制。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》 《企业会计准则第 33
号——合并财务报表》等相关规定及本次收购进展情况,由于公司和柏中环境属同一控股股东南京钢联控制,该事项构成同一控制下企业合并,在合并
当期编制合并财务报表时,视同合并后的报告主体自南京钢联开始实施控制时一直存在,应当将柏中环境全部权益纳入南钢股份合并报表,应当对当期
合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的有关项目进行调整。
二、品种产量、销量、售价情况
品种 经营指标
产量(万吨) 36.64 44.41 -17.49
合金钢棒材 销量(万吨) 38.17 43.26 -11.77
平均售价(元/吨)(不含税) 4,811.80 5,258.68 -8.50
产量(万吨) 14.09 14.11 -0.15
特钢
合金钢线材 销量(万吨) 13.84 13.91 -0.46
长材
平均售价(元/吨)(不含税) 4,737.57 5,489.42 -13.70
产量(万吨) 9.19 13.76 -33.20
合金钢带材 销量(万吨) 9.86 13.78 -28.49
平均售价(元/吨)(不含税) 4,280.28 5,533.04 -22.64
产量(万吨) 130.93 136.53 -4.11
专用
中厚板 销量(万吨) 132.66 141.63 -6.33
板材
平均售价(元/吨)(不含税) 5,591.48 5,688.29 -1.70
产量(万吨) 43.28 44.72 -3.22
建筑
建筑螺纹 销量(万吨) 42.21 50.59 -16.57
用材
平均售价(元/吨)(不含税) 3,663.96 4,845.59 -24.39
三、其他经营动态
属于上市公司股东的净利润 5.12 亿元,同比下降 58.33%。公司钢材产量 234.13
万吨,钢材销量 236.73 万吨,综合平均销售价格 5,017.59 元/吨(不含税),同
比下降 7.71%,同期中钢协 CSPI 钢材价格指数均值同比下降 26.75%。其中,
公司专用板材综合平均销售价格 5,591.48 元/吨(不含税),同比下降 1.70%;
特钢长材、建筑螺纹综合平均销售价格分别为 4,710.51 元/吨(不含税)、3,663.96
元/吨(不含税),分别同比下降 12.07%、24.39%。
截至 2022 年 9 月 30 日,公司总资产 717.65 亿元,比上年度末增长 16.40%;
归属于上市公司股东的所有者权益 260.01 亿元,比上年度末下降 6.83%;资产
负债率 57.10%。
公司围绕上游产业链布局,在印度尼西亚苏拉威西省 Morowali 县青山工业
园打造海外焦炭生产基地,合资设立 PT. KinRui New Energy Technologies
Indonesia(中文名称:印尼金瑞新能源科技有限责任公司)、PT. KinXiang New
Energy Technologies Indonesia(中文名称:印尼金祥新能源科技有限责任公
司),分别建设年产 260 万吨、390 万吨焦炭项目。
印尼金瑞新能源科技有限责任公司年产 260 万吨焦炭项目,共计建设 4 座
火烘炉;3#焦炉已筑炉、4#焦炉正在按序推进现场施工;焦炉配套设施已部分
投产。
印尼金祥新能源科技有限责任公司年产 390 万吨焦炭项目,共计建设 6 座
工。
两个焦炭项目投产后,合计将具备年产 650 万吨焦炭规模,将成为公司新
业务板块,并大幅度提升公司主营业务收入。
本公告经营数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险,审慎使用。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十九日