远东股份: 2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

证券之星 2022-10-28 00:00:00
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证券代码:600869   股票简称:远东股份        上市地点:上海证券交易所
       远东智慧能源股份有限公司
       (Far East Smarter Energy Co.,Ltd.)
      募集资金使用可行性分析报告
                二〇二二年十月
     一、本次非公开发行股票募集资金使用计划
     远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”或“远东股份”)本次非公
开发行股票募集资金总额不超过 380,000.00 万元(含本数),募集资金扣除相关
发行费用后将用于投资以下项目:
                                             单位:万元
序号        项目名称            投资总额           拟投入募集资金金额
          合计                581,584.72       380,000.00
     在本次发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,
以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额(扣
除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目
范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最
终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公
司以自筹资金方式解决。
     二、本次募集资金投资项目的可行性分析
     (一)高端海工海缆产业基地项目
     本项目建设地点位于江苏省南通市如东县长沙镇洋口港经济开发区,拟在公
司新购置地块上,新建生产厂房,购置生产、检测、公辅等各类设备,同时引进
专业技术人员,实现海缆产品的规模化及海工服务的输出。项目建成后,将实现
光电复合海底电缆、海洋工程电缆、高性能海底光缆以及电缆附件的规模化,同
时实现海洋敷设工程、海上升压站安装工程以及海上输电工程运维服务的实施能
力。
     (1)有利于创造良好的生产条件,提升公司核心竞争力
     电线电缆行业是电力和通信两大国民经济支柱产业的重要配套行业,在国民
经济中有着极其重要的地位。近年来,随着我国电线电缆行业的不断发展以及市
场环境的不断变化,电线电缆行业正逐步向产品多样化、多功能化、大型化、复
合化方向发展。海底电缆作为电缆行业的新兴市场,在近年来电线电缆行业快速
发展以及新能源产业建设速度不断加快的背景下,其市场空间也在不断增大,从
而也将进一步带动海缆敷设工程、海上升压站建设、海上风电场建设、海上输电
工程运维服务需求的增加,海洋输电工程服务市场规模将进一步扩大。不断增长
的市场规模以及不断变化的市场环境使得客户在产品种类以及质量等方面提出
了更高的需求,目前部分客户已对公司提出海底电缆、海底光缆以及海洋输电工
程服务等相关产品及服务的需求。海底电缆及光缆由于作业环境恶劣、后期维修
保养难度高,因此具有单条产品长度长、防潮性以及弯曲性能好等特点,对于生
产条件的要求相较于普通电线电缆也较高。但公司现阶段的生产条件不能满足客
户提出的海底电缆等产品的生产需求,现有的生产条件已成为限制公司进一步发
展的影响因素。
  为此,公司提出了“高端海工海缆产业基地项目”的建设,本项目拟购置生
产、检测、公辅等各类设备,为公司生产各种规格型号的光电复合海底电缆及海
底光缆创造良好的生产环境以及生产条件,同时购置海洋工程服务船,提升公司
海缆敷设工程、海上升压站安装工程以及海上输电工程运维的服务能力,实现海
洋输电的全流程服务,有利于加速公司市场开拓进程,不断增强公司核心竞争力。
  (2)有利于顺应行业发展趋势,进一步满足市场需求
  电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一,是各产业发展的基础,
是国家长期重点支持发展的产业。近年来,随着我国电力、石油、化工、城市轨
道交通、汽车以及造船等行业的快速发展和规模的不断扩大,特别是电网改造加
快、特高压工程相继投入建设,以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区
转移,我国电线电缆行业市场规模迅速壮大。但目前我国电线电缆行业以中低端
产品为主,而且竞争尤为激烈。随着科学技术的不断发展,新能源、高端装备等
新型技术及概念的诞生,电线电缆行业将会迎来更多的发展契机,海底电缆等新
能源以及高端装备用电缆的需求也将不断增大。同时,在我国“双碳”背景下,
加快发展风电、太阳能发电等可再生能源已是大势所趋,海上风电的发展也将进
一步加快,海底电缆的需求也将进一步提升,海洋输电工程服务市场也将进一步
扩大。
  本项目拟新建生产车间、购置先进自动化生产设备、检测设备以及海洋工程
服务船,对光电复合海底电缆、海底光缆等产品进行规模化生产的同时提供海洋
输电工程服务,不仅能满足因海上风电的快速发展带来的海底光电缆的产品及其
工程服务需求,助力我国能源结构的转型以及“碳达峰、碳中和”目标的实现,
还有利于填补我国电线电缆高端市场的空缺,提升高端产品比例。本项目的建设
是公司顺应行业发展趋势的具体体现。
  (3)有利于丰富公司产品结构,提高公司盈利能力
  近年来,随着我国海洋经济发展战略的推进实施,海洋工程、海上风电建设
等领域投资规模不断扩大,其供电、通信对于大长度光电复合海底电缆以及海洋
输电工程服务的需求也越来越高,海底电缆以及海洋输电工程服务市场迎来了巨
大的发展空间。海底电缆由于其技术壁垒高、生产条件要求高、前期投入较大等
特点,相较于普通陆地电缆利润水平较高,越来越多的电线电缆制造企业开始布
局海底电缆。同时,海上风电场环境恶劣、海水腐蚀性强、海底施工维护困难,
海洋输电工程服务对设备和技术的要求极高,是海上风电场建设运营的重要环节,
因此海缆招标呈现出生产制造、敷设施工和运行维护一体总包趋势。在此背景下,
公司亟需抓住海洋经济发展的机会,布局光电复合海底电缆的生产,打造海洋输
电工程全产业链服务的能力,提升公司综合竞争力。本项目的建设不仅能满足客
户对于海底电缆、海底光缆以及海洋输电工程服务不断增长的需求,还有利于丰
富公司的产品结构,提高公司盈利能力。
  (1)丰富的研发经验及技术积累为项目建设奠定牢固基础
  公司自成立以来一直坚持自主研发,不断加大研发投入力度,培养和吸引创
新型人才,具有较为完善的研发创新体系和平台。目前,公司的研发团队在长期
的市场与业务实践过程中,通过系统化的制度安排与资源投入,在新产品设计与
应用领域形成了过硬的技术积累,为公司不断提升核心竞争力奠定了坚实的基础。
在智能缆网方面,公司百余项产品达到国际领先或国际先进水平,主导或参与制
定国际、国家、行业等标准近百项,获得“国家科技进步奖二等奖”、
                              “中国专利
优秀奖”、
    “江苏省科技进步奖”、
              “中国机械科技进步奖”等国家、省部级科技奖
项四十余项,承担国家、省级科技项目十余项,均处于行业领先水平。公司丰富
的研发经验以及技术积累为本项目的建设奠定了技术基础。
  (2)良好的市场口碑及稳定的客户资源为项目建设提供良好保障
  公司打造全行业最具特色的市场发展模式,形成“团队、技术、品牌、专卖
店、经销商、电商”六元营销市场服务体系,为客户提供及时极致的产品和服务。
公司累计承接长江三峡输电工程、港珠澳大桥、西安地铁、北京大兴国际机场、
上海世博工程、上海环球金融中心、海南文昌发射场、酒泉卫星发射中心、“天
宫二号”、
    “神州十一号”、白鹤滩水电站、
                  “华龙一号”核电工程等国家重大工程
产、优异的服务和良好的信誉赢得了良好的口碑和认可,获得了行业内“五星级
售后服务”评价体系认证,与众多优质客户建立了深度业务合作关系。良好的市
场口碑及稳定的客户资源为本项目的建设提供了良好保障。
  (3)国家政策为项目建设提供了有力支持
  海底电缆属于我国政府积极推进发展的战略性新兴产业的重要组成部分,国
家和各地方政府陆续推出多项政策支持海底电缆及相关产业的发展。《产业结构
为“鼓励类”范畴;《2030 年前碳达峰行动方案》中提出:
                            “坚持陆海并重,推
动风电协调快速发展,完善海上风电产业链,鼓励建设海上风电基地”
                              ;《中华人
民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出:
“加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规
模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电”;
                        《国务院关于加快建立健
全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出:“提升可再生能源利用比例,
大力推动风电、光伏发电发展,因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生
物质能、光热发电”。综上,国家相关支持政策的落地实施,为本项目建设创造
了良好的政策环境,为本项目的建设提供了有力支持。
  (1)实施主体
  本项目拟由远东海缆有限公司实施。
  (2)投资金额
  本项目总投资 300,110.00 万元,拟使用募集资金 150,000.00 万元。
  (3)建设周期
  本项目计划建设周期为 24 个月。
  本项目预计内部收益率(税后)为 24.87%,静态投资回收期(税后)为 6.64
年(含建设期),具有较好的经济效益。
  本项目已经取得涉及的项目备案文件,环评等相关报批事项正在进行中。
  (二)储能研发及产业化项目
  本项目建设地点位于中国宜兴环保科技工业园,拟新建 2 号厂房,并对公司
部分现有厂房进行适应性装修改造,主要包括 1 号厂房、组合厂房、成品仓、原
料立体仓等,购置先进设备,同时引进专业技术人员,增强公司的技术研发实力,
实现储能产业化。项目建成后,有助于公司实现户用储能 2.5GWh、发电侧储能
  (1)有利于改善公司研发条件,增强公司研发实力
  储能是技术密集型产业,涵盖了电化学、机械力学、流体力学、电子信息科
学、模拟仿真、热力学等多个学科及领域,技术发展速度及产品更新迭代速度较
快。我国储能行业目前普遍成本较高,存在大容量、长时间、跨季节调节的储能
技术还有待突破等问题。因此我国储能行业仍需不断加大研发投入,努力提升行
业技术水平,推动储能产品产业化进程,拓宽储能在我国新能源产业中的应用,
助力我国“双碳”目标的实现。公司长期以来致力于储能以及相关技术的研发、
生产和销售,目前公司自主研发生产的产品备受客户青睐。但整个行业快速发展、
产品及技术不断更新都对公司提出了更高的研发要求。因此,公司提出了“储能
研发及产业化项目”,拟购置先进设备,引进优秀技术人才,增强公司的研发实
力,助力储能行业快速发展。
  (2)有利于推进公司“缆储一体”战略,推动公司储能业务快速发展
  目前我国已进入新发展阶段,推进“双碳”工作是解决资源环境约束突出问
题、实现可持续发展的迫切需要,是顺应技术进步趋势、推动经济结构转型升级
的迫切需要。储能作为新能源大规模发展的必要手段和支撑技术,在我国“双碳”
目标不断推进的背景下,相关产业的相关支持政策陆续出台,市场投资规模不断
扩大,应用场景加速延伸,发电侧储能市场迅速崛起,我国发电侧储能未来市场
前景广阔。公司作为国内较早开展储能研究的企业,目前已具备了较成熟的生产
工艺以及丰富的生产经验。此外,发电侧储能客户与智能缆网客户具有高度重合
性,本项目的建设不仅能推进公司“缆储一体”战略的落地,还有利于公司储能
业务的快速发展。
  (3)有利于提升公司产能,解决户用储能产品产能瓶颈
  近年来海外逐步实行市场化电价,部分欧洲国家和地区的电价远高于国内,
户用储能相关产品市场需求进一步提升。公司作为户用储能产品供应商,凭借优
质的产品质量和服务在海外积累了丰富的客户资源,在手订单持续增加。本项目
实施后,将通过提升设备、人力等资源的利用效率,扩大产品产出规模,增强规
模化效应,有利于提升公司的生产能力和生产效率,提高产品供应能力,迅速响
应客户需求,为公司持续稳定发展提供保障。
  (1)国家产业政策为项目实施提供政策支持
  近年来,国家出台了多项支持储能行业发展的政策。《产业结构调整指导目
录》(2019 年本)将“大容量电能储存技术开发与应用”纳入“鼓励类”范畴,
                                     《“十
四五”新型储能发展实施方案》
             、《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰
能力增加并网规模的通知》、
            《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等均将储
能技术及其装备应用列为重点支持对象,鼓励企业加大研发投入,以创新技术提
高企业发展水平,提高储能技术研发水平,对行业发展有重要的促进作用。国家
产业政策为项目实施提供政策支持。
  (2)良好的研发基础为项目实施提供技术保障
  公司研发团队以博士、硕士、资深工程师为核心,专业背景覆盖化学、材料、
电子、通信类等领域,是一支具有超强创新能力的技术团队。同时,公司还设有
多个市级以及省级以上研发机构。公司目前已掌握电芯、模组、电池簇、系统集
成的全产业链核心技术,满足发电侧、电网侧、用户侧多场景需求,具备储能电
池系统的完整生产工艺及品质管理能力。经验丰富的研发团队以及良好的研发基
础将为本项目的实施提供技术保障。
  (3)较强的成果转化能力为项目实施提供有力支撑
  公司是国内较早开展储能技术研究以及相关应用的企业,已有多年的技术积
累,部分已成功转化为自主知识产权,并应用于相关的储能产品,深受客户青睐。
目前公司已开发出成熟的电池化学体系以及完整的材料评估体系,建立了完整的
数据库,并广泛应用于公司产品生产过程中,公司产品具有安全可靠性高、循环
寿命长以及模块化、智能化等特点。因此,公司具备较强的科技成果转化能力,
可有效推进研发项目的产业化,促进研发成果向经济效益的转化,为后续的产品、
技术研发和企业可持续发展提供源源不断的动力。
  (1)实施主体
  本项目拟由远东电池江苏有限公司实施。
  (2)投资金额
  本项目总投资 201,474.72 万元,拟使用募集资金 150,000.00 万元。
  (3)建设周期
  本项目计划建设周期为 18 个月。
  本项目预计内部收益率(税后)为 17.26%,静态投资回收期(税后)为 7.09
年(含建设期),具有较好的经济效益。
  本项目涉及的备案、环评等相关报批事项正在进行中。
  (三)补充流动资金
  公司拟将本次非公开发行股票募集资金中 80,000.00 万元用于补充流动资金。
  本次募集资金用于补充流动资金有助于缓解公司营运资金压力,将有效满足
公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求,维持公司快速发展的良好态势,
巩固公司现有市场地位,进一步提高公司市场竞争力和整体盈利能力;募集资金
部分用于补充流动资金有助于改善公司流动性指标,提高公司生产经营的抗风险
能力和持续经营能力。
  本次募集资金用于补充流动资金将有效支持公司经营业务发展,提高公司市
场竞争力和整体盈利能力,降低公司财务风险与经营风险,符合公司实际发展情
况,符合相关政策和法律法规要求,切实可行。
  三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
  (一)本次发行对公司经营管理的影响
  本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发
展方向,具有较好的市场发展前景和经济效益,有利于提升公司的综合实力,对
公司的发展战略具有积极作用。本次募集资金投资项目有助于优化公司业务结构,
提升公司经营管理能力,提高公司盈利水平,并进一步增强公司的核心竞争力和
抵御风险的能力,实现公司的长期可持续发展,维护全体股东的长远利益。
  (二)本次发行对公司财务状况的影响
  本次非公开发行完成后,公司资本实力大大增强,净资产大幅提高,资产负
债率下降,有利于优化公司资产结构,增强公司抗风险能力。同时,由于公司募
集资金投资项目产生的经营收益需要一定的时间才能体现,因此公司存在每股收
益被摊薄的可能性。但是,本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支
持,未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。
  四、可行性分析结论
  综上所述,本次募集资金投资项目符合相关政策和法律法规,符合公司的现
实情况和战略需求,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目建成后,能够进
一步提升公司的经营管理和盈利水平,增强公司核心竞争力和抗风险能力,巩固
和发展公司竞争优势,符合公司及全体股东利益。本次募集资金投资项目具备必
要性及可行性。
                      远东智慧能源股份有限公司董事会
                         二〇二二年十月二十七日

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