万盛股份: 浙江万盛股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2022-04-30 00:00:00
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证券代码: 603010      证券简称:万盛股份      公告编号:2022-041
                 浙江万盛股份有限公司
               关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  ? 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日召开公司
第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                    (以下简称“立信”)为公司 2022
年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下:
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委
员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总
数 9697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
  立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿
元,证券业务收入 15.65 亿元。
同行业上市公司审计客户 35 家。
     截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
     近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁) 被诉(被仲裁)         诉讼(仲裁)事         诉讼(仲裁)
                                                           诉讼(仲裁)结果
    人             人         件            金额
                                                  连带责任,立信投保的职业保险足以
            金亚科技、周旭                    预 计 4500
投资者                    2014 年报                    覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履
            辉、立信                       万元
                                                  行
                                                  一审判决立信对保千里在 2016 年 12
            保千里、东北证    2015 年 重 组 、               月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因
投资者         券、银信评估、    2015 年报、2016    80 万元      证券虚假陈述行为对投资者所负债务
            立信等        年报                         的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的
                                                  职业保险足以覆盖赔偿金额
     立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。
     (二)项目成员信息
                       注册会计师执         开始从事上市          开始在本所执        开始为本公司提
    项目            姓名
                          业时间         公司审计时间            业时间         供审计服务时间
项目合伙人           郭宪明    1994 年         2002 年          2012 年    2021 年
签字注册会计师         吴金玲    2013 年         2009 年          2009 年    2021 年
质量控制复核人         陈瑜     2007 年         2007 年          2007 年    2021 年
     (1)项目合伙人近三年从业情况:
     姓名:郭宪明
      时间                上市公司名称                                 职务
      时间              上市公司名称              职务
     (2)签字注册会计师近三年从业情况:
     姓名:吴金玲
      时间              上市公司名称              职务
     (3)质量控制复核人近三年从业情况:
     姓名:陈瑜
      时间              上市公司名称              职务
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     上述人员过去三年没有不良记录。
     (三)审计收费
     公司 2021 年年报审计收费 68.9 万元(含税),内控审计费用 21.2 万元(含
税)
 。
技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作
时间等因素定价。2022 年度审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双
方协商确定。
     二、续聘会计师事务所履行的程序
     (一)董事会审计委员会意见
  公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)所进行了审
查,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的专业胜任能力和投资者
保护能力,在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司
的合作过程中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守独立、客观、公正的
执业准则,履行审计职责,较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续
性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计和内
控审计机构。并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。
  (二)独立董事发表的事前认可意见
  经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业
资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力,满足公司年度财务审计和内部控制审计工作,符
合相关法律、法规的规定。
  我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审
计和内部控制审计机构,并提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。
  (三)独立董事发表的独立意见
  经过审慎核查,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审
计和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履行能力,能够满足公司
审计工作的要求。
  本议案决策程序合法、有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》、
                                《公司
章程》等有关法律法规和公司制度的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
  我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2022 年度财务审
计和内控审计机构,并同意提请公司股东大会审议。
  (四)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
  公司第四届董事会第二十五次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构。
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                            浙江万盛股份有限公司董事会

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