鲁西化工: 内部控制鉴证报告

来源:证券之星 2022-04-30 00:00:00
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      鲁西化工集团股份有限公司
           内部控制审计报告
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内部控制审计报告
           信永中和会计师事务所                              北 京市 东 城 区朝 阳 门 北 大街 联系电话:                            +86(010)6554 2288
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                          内部控制审计报告
                                                                                  XYZH/2022JNAA30309
鲁西化工集团股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
鲁西化工集团股份有限公司(以下简称鲁西化工公司)2021 年 12 月 31 日财务报告内部
控制的有效性。
 一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鲁西化工公司董事会的责
任。
 二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
 三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
 四、财务报告内部控制审计意见
 我们认为,鲁西化工公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:王贡勇
                       中国注册会计师: 张超
     中国   北京           二○二二年四月二十九日

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