厦门弘信电子科技集团股份有限公司
特别提示:本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理指标,不代表公司
理等多方面因素综合影响,能否实现预算指标存在较大的不确定性,请投资者特
别注意。
一、预算编制说明
公司根据以往年度的经营状况,考虑市场和业务拓展计划,在充分考虑资产
状况、经营能力以及成本费用的基础上,结合行业状况及发展前景,以经审计的
二、预算编制基本假设
(一) 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
(二) 公司制定的经营规划得到有效执行。
(三) 公司所处行业形势、市场行情、主要产品的市场价格和供求关系无
重大变化。
(四) 公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划的实施发生困
难。
(五) 公司生产经营不受诸如人工和原材料的严重短缺而产生的不利影响,
公司主要原料成本价格及人工成本不会有重大变化。
(六) 国家主要税率、汇率及银行信贷利率等无重大改变;
(七) 无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2022 年度主要预算指标
公司管理层预计,2022 年预计合并营业收入同比增长 20%~30%。
四、公司将通过以下途径来努力实现 2022 年的预算目标
(一)以市场需求为导向,加强市场开拓,提升产能利用率,稳定盈利能力;
坚持技术创新,加速新产品的市场转化,迎接先进技术带来的红利先机。
(二)加强内部精细化管理,优化业务流程,完善考核机制,细化成本控制、
预算执行等工作,提升公司整体管理效率。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会