金海高科: 浙江金海高科股份有限公司2021年度内控审计报告

来源:证券之星 2022-04-25 00:00:00
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                                                 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
            浙江金海高科股份有限公司
                  内部控制审计报告
委托单位:浙江金海高科股份有限公司
审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
联 系 电 话 : ( 010) 85886680
传 真 号 码 : ( 010) 85886690
网 真 号 址 : h t t p : / /w w w . R e a n d a . c o m
         北京注册会计师协会
        业务报告统一编码报备系统
 业务报备统一编码: 110001542022936000765
                浙江金海高科股份有限公司 2021 年内部控
       报告名称:
                制审计报告
       报告文号: 利安达审字【2022】第 2325 号
被审(验)单位名称: 浙江金海高科股份有限公司
 会计师事务所名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
       业务类型: 财务报表审计
    报告意见类型: 无保留意见
       报告日期: 2022 年 04 月 22 日
       报备日期: 2022 年 04 月 22 日
                方湧跃(341400450002),
       签字人员: 丁剑(330001261392),
                宋昌龙(120100114874)
    (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
  说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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