长江健康: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于2019年度和2020年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项审核报告

来源:证券之星 2021-12-30 00:00:00
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长江润发健康产业股份有限公司                            报告正文
  关于对长江润发健康产业股份有限公司
   涉及事项影响已消除的专项审核报告
                           和信专字(2021)第 000432 号
长江润发健康产业股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审核了后附的长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“长
江健康公司”)《长江润发健康产业股份有限公司董事会关于 2019 年度和 2020 年
度审计报告保留意见中所涉及事项影响已消除的专项说明》(以下简称“专项说
明”)。
  一、董事会的责任
  长江润发健康产业股份有限公司董事会编制了《关于 2019 年度和 2020 年度
审计报告保留意见中所涉及事项影响已消除的专项说明》,编制和对外报送、披露
并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是长
江健康公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审核工作的基础上对长江健康公司董事会编制的《关于
发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵
守职业道德规范,计划和实施审核工作。
  在审核过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为
必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
   和信会计师事务所(特殊普通合伙)                          1
长江润发健康产业股份有限公司                        报告正文
  三、审核意见
  我们认为,长江健康公司 2019 年度和 2020 年度审计报告中保留意见所涉及
事项的影响已消除。
  四、对报告使用者和使用目的的限定
  本专项审核报告仅供长江健康公司 2019 年度和 2020 年度审计报告保留意见
所涉及事项影响已消除的说明使用,不得用作任何其他目的。由于使用不当造成
的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
 和信会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:
        中国   济南         中国注册会计师:
                        二〇二一年十二月二十九日
   和信会计师事务所(特殊普通合伙)                     2
         长江润发健康产业股份有限公司董事会
     关于 2019 年度和 2020 年度审计报告保留意见中
          所涉及事项影响已消除的专项说明
  长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“公司”或“长江健康”)2019
年度和 2020 年度财务报表已由和信会计师事务所(特殊普通合伙)
                                (以下简称“和
信会计师事务所”)审计并分别于 2020 年 4 月 29 日、2021 年 4 月 29 日对当年度
财务报表出具了保留意见审计报告(和信审字(2020)第 000396 号、和信审字
(2021)第 000518 号)
                。公司董事会现就上述审计报告中保留意见所涉及事项的
影响已经消除说明如下:
  一、审计报告中保留意见所涉及事项
  (一)2019 年度保留意见所涉及事项
(以下简称“华信制药”),截至 2019 年 12 月 31 日资产总额 67,919.74 万元、负
债总额 12,625.99 万元、所有者权益 55,293.75 万元,分别占长江健康公司合并
财务报表相应项目的 8.98%、5.33%、10.65%;2019 年度,华信制药营业收入
项目的 2.60%、3.43%;长江健康公司认定华信制药 2019 年度未完成业绩承诺,
确认 2019 年度业绩补偿收入金额 14,017.30 万元。如财务报表附注十一所述,长
江健康公司已失去对华信制药的控制,我们未能接触到华信制药的会计凭证等财
务资料,无法对华信制药 2019 年度的财务报表和相关披露实施必要的审计程序以
获取充分、适当的审计证据,因而无法判断华信制药 2019 年度财务报表的公允性、
业绩补偿金额的准确性,以及对长江健康公司合并财务状况和经营成果及现金流
量的影响。
形成商誉 66,418.25 万元,长江健康公司已于 2019 年度全额计提商誉减值准备,
因前述原因,我们无法对该商誉减值金额的准确性实施必要的审计程序以获取充
分、适当的审计证据。
  (二)2020 年度保留意见所涉及事项
药失去控制。自 2020 年 1 月 1 日起,长江健康公司不再将华信制药纳入合并财务
报表范围。受其影响,我们无法对纳入 2019 年度合并范围的华信制药财务报表实
施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据确认华信制药 2019 年度财务报表
的公允性,以及对长江健康公司 2019 年度合并财务状况和经营成果及现金流量的
影响。该事项对长江健康 2020 年度财务报表中本期数据和上期数据的可比性可能
产生影响。
持有的华信制药股权及其相应的减值准备作为一项长期资产具有价值并予以管
理。报告期内长江健康公司将所持有的华信制药的 60%股权及相应的减值准备转
入“其他非流动资产”,其中原值 99,594.50 万元,减值 66,418.25 万元,净值
审计程序以获取充分、适当的审计证据确认该项长期资产的会计处理及账面价值
是否准确。
购华信制药股权时与其原股东签订的股权转让协议包含业绩承诺条款。按照相关
条款约定,双方需聘请具有证券期货资格的审计机构对 2018 年度、2019 年度及
净利润出具专项审核意见。因华信制药失去控制,相关专项审核工作无法继续开
展,业绩承诺条款执行的相关结果尚无最终结论。
  二、保留意见所涉及事项影响已消除的情况说明
  本公司董事会、管理层高度重视 2019 年度和 2020 年度审计报告保留意见所
述事项,积极采取措施解决、消除上述事项的影响。
   (一)2019 年度保留意见所涉及事项影响的消除
计,完成了 2019 年度财务报表审计工作。公司已按照《企业会计准则》的规定进
行了前期会计差错更正并充分披露。经过会计差错更正后,公司 2019 年度保留意
见涉及审计受到限制的影响已消除。
   公司聘请山东正源和信资产评估有限公司对收购华信制药股权形成的商誉重
新进行了估值核算,确认公司对华信制药商誉减值准备计提充分,符合《企业会
计准则》的规定。因此,公司商誉减值的会计处理是恰当的,2019 年度保留意见
涉及商誉减值的影响已消除。
   因此,公司董事会认为 2019 年度保留意见所涉及事项的影响已经消除。
   (二)2020 年度保留意见所涉及事项影响的消除
年财务数据)的列报会因 2019 年年审所涉保留事项产生影响。公司已对前期会计
差错进行更正并充分披露。
   因此,公司前期保留事项对比较信息的影响已消除。
价值确认的影响
因此无法确认公司 2020 年度合并财务报表中把该项股权确认为一项长期资产的
会计处理及账面价值是否准确。
   自 2020 年 1 月 1 日起,公司根据企业会计准则规定将该股权投资指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,报表列示科目由“长期股权
投资”重分类至“其他权益工具投资”。公司聘请山东正源和信资产评估有限公司
对公司持有的华信制药股权截至 2020 年 1 月 1 日及 2020 年 12 月 31 日的公允价
值进行了评估,并出具了评估报告。该项资产于 2020 年 1 月 1 日的账面价值
确认为投资收益;截至 2020 年 12 月 31 日该项资产公允价值为 234,249,060.00
元,2020 年度发生公允价值变动-63,698,640.00 元计入其他综合收益。公司已按
照《企业会计准则》的规定进行了前期会计差错更正并充分披露。
     因此,公司对该项股权的列报与价值确认的影响已消除。
认其 2019 年度和 2020 年度业绩承诺的影响。
     公司重新聘请了和信会计师事务所对华信制药 2019 年度和 2020 年度业绩完
成情况进行了审核。经确认,华信制药 2019 年度和 2020 年度实现的扣除非经常
性损益后净利润分别为-2,801.47 万元、-9,982.92 万元,未完成相关年度的业绩
承诺。
     公司已将华信制药未完成 2019 年度和 2020 年度业绩承诺事项,向北京市仲裁
委员会提起仲裁,积极维护股东权益。根据北京市仲裁委员会出具的(2021)京
仲裁字第 3023 号《北京仲裁委员会裁决书》关于 2019 年业绩承诺补偿的裁决结
果,华信制药未完成 2019 年业绩承诺要求,本公司因无需支付股权转让款于 2019
年度确认业绩补偿收入金额 14,017.30 万元。华信制药 2020 年度未完成业绩承诺
的仲裁事项目前尚无最终结论,公司认为暂不需因该事项在 2020 年度进行会计处
理。
     因此,华信制药业绩承诺的影响已消除。
     由此,公司董事会认为 2020 年度保留意见所涉及事项的影响已消除。
     综上所述,公司董事会认为长江润发健康产业股份有限公司 2019 年度和 2020
年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已消除。
                              长江润发健康产业股份有限公司
                                                 董事会

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