海能达: 关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构的公告

来源:证券之星 2021-10-30 00:00:00
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证券代码:002583      证券简称:海能达        公告编号:2021-087
              海能达通信股份有限公司
  关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 29 日召开第
四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021
年度审计机构的议案》,同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“致同所”)为公司 2021 年度审计机构。现将相关情况公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
  致同会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供
审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委
托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良
好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权董事会根据当年审计
工作情况确定审计费用。
  二、拟聘任会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
年成立的北京会计师事务所,1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011
年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊
普通合伙)。
执业证书(证书序号:NO 019877),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获
准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之
一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格,并在美
国 PCAOB 注册。致同会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年一直从事证券服
务业务。
相关规定。
际(Grant Thornton)的中国成员所。
   (二) 人员信息
  致同会计师事务所(特殊普通合伙)目前从业人员超过 5000 人,其中合伙人 202
名;截至 2020 年末有 1267 名注册会计师,签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 400 人。拟签字注册会计师为李萍、祝良。
   李萍,注册会计师,1997 年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提
供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年
未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
   祝良,注册会计师,2011 年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提
供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年未受到刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
  (三)业务信息
  致同会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度业务收入 21.96 亿元,其中审
计业务收入 16.79 亿元,证券业务收入 3.49 亿元,审计公司家数超过 1 万家。
信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总
额 2.79 亿元。
  (四) 执业信息
  致同会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。李萍(项目合伙人及拟签字注册会计
师)从事证券服务业务 23 年,祝良(拟签字注册会计师)从事证券服务业务 10
年,具备相应专业胜任能力。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制
政策和程序,童登书拟担任项目质量控制复核人。童登书从事证券服务业务 20
年以上,负责审计和复核的上市公司超过 30 家,具备相应专业胜任能力。
  (五)诚信记录
  致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 45 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 56 次、自律监管措施 0
次和纪律处分 1 次。
   拟签字项目合伙人李萍、拟签字注册会计师祝良最近三年未受(收)到刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
  三、拟续聘致同会计师事务所履行的程序
  本审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》和《会计师事务所的选聘
制度》的要求,对拟聘请的“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”的从业资质
和执业质量进行了认真调查,认为致同会计师事务所是具有从事证券、期货相关
业务资格的会计师事务所,具有为上市公司提供审计的经验和能力,能够满足公
司财务审计的要求,同意续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,以
上决议将提交董事会审议。
  根据我们对致同会计师事务所的了解,我们认为其作为一家综合性审计机构,
具备为公司开展年度审计的资质和能力;其在为公司提供审计服务过程中,严格
遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作
审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保证公司外部审计工作的连续
性和稳定性,我们同意公司续聘致同会计师事务所为 2021 年度审计机构,并同
意将《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司
第四届董事会第十八次会议审议。
  我们认真审议了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议
案》,认为致同会计师事务所作为一家综合性审计咨询机构,具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力,能满足公司 2021 年度审计工作的质量要求,
续聘致同会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护
上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司选聘审计机构的决策程序
符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不存在损害公司和全体股
东利益的情形。我们同意继续聘请致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  公司董事会审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议
案》时,审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小
股东权益的情形。经董事会审议,通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021
年度审计机构的议案》,表决情况为同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获
得通过,并提请公司股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其
他审计机构的收费标准,协商确定致同会计师事务所的相关业务报酬并签署相关
协议和文件。
  公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
  四、备查文件
  特此公告。
                         海能达通信股份有限公司董事会

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