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股市必读:和而泰(002402)10月22日主力资金净流出3.39亿元

来源:证星每日必读 2025-10-23 00:06:13
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截至2025年10月22日收盘,和而泰(002402)报收于49.8元,下跌3.17%,换手率6.26%,成交量50.42万手,成交额25.36亿元。

当日关注点

  • 来自交易信息汇总:10月22日主力资金净流出3.39亿元,散户资金净流入2.48亿元。
  • 来自业绩披露要点:和而泰2025年前三季度归母净利润同比增长69.66%,达6.03亿元。
  • 来自公司公告汇总:公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权。

交易信息汇总

10月22日主力资金净流出3.39亿元;游资资金净流入9088.35万元;散户资金净流入2.48亿元。

股本股东变化

因3名激励对象离职、1名身故,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的合计5.60万股限制性股票,回购价格为7.5593元/股,资金总额423,320.80元,来源为公司自有资金。本次回购注销完成后,公司总股本将由924,694,285股减至924,638,285股。相关事项尚需提交股东大会审议。

业绩披露要点

2025年第三季度,公司实现营业收入28.24亿元,同比增长14.25%;归母净利润2.49亿元,同比增长58.35%;扣非归母净利润2.21亿元,同比增长40.01%。前三季度累计营业收入82.70亿元,同比增长17.47%;归母净利润6.03亿元,同比增长69.66%;扣非归母净利润5.68亿元,同比增长70.13%。经营活动现金流净额为4.41亿元,同比增长34.19%。基本每股收益0.6517元,同比增长70.87%。加权平均净资产收益率12.14%,同比提升4.40个百分点。总资产达127.69亿元,较上年末增长6.67%;归母所有者权益52.54亿元,较上年末增长12.21%。

公司公告汇总

第六届董事会第二十八次会议于2025年10月21日召开,审议通过《2025年第三季度报告》、回购注销5.60万股限制性股票、变更注册资本并修订《公司章程》、制定修订及废止部分内部治理制度、选举第七届董事会非独立董事和独立董事、第七届董事会非独立董事薪酬方案、独立董事津贴方案(每人12万元/年)、续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构、召开2025年第三次临时股东大会等议案。其中部分议案尚需提交股东大会审议。公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,并相应修订多项内部制度。

第六届监事会第二十六次会议于同日召开,审议通过《2025年第三季度报告》及前述回购注销、变更注册资本、修订《公司章程》等相关议案,认为程序合法合规,不损害公司及股东利益。

公司将召开2025年第三次临时股东大会,会议时间为2025年11月12日14:30,采用现场与网络投票结合方式,股权登记日为2025年11月6日,审议事项包括前述需股东大会批准的各项议案。

公司制定《远期外汇交易管理制度》,明确仅可为规避生产经营风险开展远期外汇交易,禁止投机和套利,交易规模与实际回款相匹配,年度累计交易金额低于上年度经审计营业收入或净资产50%的由董事会审批,达到或超过的需股东大会批准。设立远期外汇交易领导小组,由董事长牵头,会计部负责操作,审计部每季度审查。重大风险或亏损超前一年净利润10%且超100万元时须在2个交易日内报告并公告。

公司制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,明确相关人员禁止在定期报告公告前、重大事项披露期内买卖股票,禁止短线交易,违规所得归公司所有。买卖股票前需披露减持计划,变动后两日内公告。中国结算深圳分公司实行股份锁定管理,每年首个交易日按上年末持股数的25%计算可转让额度。离任后六个月内不得转让股份。

公司制定《财务负责人管理制度》,明确财务负责人由董事会聘任,需具备五年以上财务管理经验及会计师资格,向总裁、董事会及审计委员会负责。会计机构负责人由财务负责人推荐、总裁批准,需具备中级会计师以上资格。两者均不得在控股股东及其关联方兼职,不得与公司董监高存在近亲属关系。制度规定履职要求、监督权限及违规追责机制,离任须审计并完成工作移交。

北京君合(杭州)律师事务所出具法律意见书,认为公司本次回购注销部分限制性股票已履行现阶段必要程序,符合相关法律法规及《激励计划(草案)》规定,尚需股东大会审议通过并办理减资及股份注销登记手续。

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