截至2025年5月16日收盘,华曙高科(688433)报收于38.62元,上涨3.43%,换手率2.62%,成交量5.3万手,成交额2.03亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总: 5月16日主力资金净流出3703.62万元,而散户资金净流入3292.36万元。
- 公司公告汇总: 华曙高科2024年实现营业收入4.92亿元,同比下滑18.82%,其中境外业务收入同比增长1.82%。
交易信息汇总
5月16日,华曙高科的资金流向情况如下:- 主力资金净流出3703.62万元;- 游资资金净流入411.25万元;- 散户资金净流入3292.36万元。
公司公告汇总
天健会计师事务所关于湖南华曙高科技股份有限公司2024年年度报告信息披露监管问询函回复的专项说明
- 2024年实现营业收入4.92亿元,同比下滑18.82%。其中,境外业务收入1.47亿元,同比增长1.82%,境内业务收入同比下滑25.25%。
- 主要客户销售额占比发生重大变化,2024年前五大客户销售情况显示,客户A、B、C、D、E为主要客户,涉及3D打印设备销售,交易金额及占比分别为10.74%、6.60%、5.42%、5.11%、3.84%。
- 经销模式下,2023年及2024年分别实现经销收入2.51亿元、1.94亿元,占比分别为41.42%、36.43%,经销毛利率高于直销毛利率。
- 截至2024年末,公司存货余额3.65亿元,较期初增长31%,各类存货余额均增长,与收入变动方向不一致。
- 2024年末应收账款余额3.12亿元,同比增长22.83%,其中1年以上账龄应收账款余额1.31亿元,同比增长199.59%。
- 2024年4月,联营企业重庆华港科技有限公司股东退出,公司于9月撤资,长期股权投资期初余额931.67万元,减少投资额867.11万元,确认投资收益-64.56万元。
关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
- 湖南华曙高科技股份有限公司收到上海证券交易所关于2024年年度报告的信息披露监管问询函。公司会同保荐机构西部证券和年审会计师天健会计师事务所进行了核查。
- 主要客户销售额占比发生重大变化的原因包括新开发市场经销商交易额增加、客户中标重大项目批量采购、客户管理人员流动带来合作等。
- 2024年公司经销收入1.94亿元,占比36.43%,经销毛利率49.16%高于直销毛利率。主要原因是境外销售定价较高及产业化大客户价格优惠。
- 截至2024年末,公司存货余额3.65亿元,同比增长31%,主要为提前备货以满足市场开拓需求。
- 应收账款余额3.12亿元,同比增长22.83%,主要因部分大型国企客户资金预算及结算程序复杂导致回款放缓。
- 2024年9月,公司从联营企业重庆华港撤资,减少投资额867.11万元,确认投资收益-64.56万元。撤资原因包括3D打印技术在汽车零部件领域产业化进程不及预期及持续亏损。
西部证券股份有限公司关于湖南华曙高科技股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见
- 2024年实现营业收入4.92亿元,同比下滑18.82%。其中,境外业务收入1.47亿元,同比增长1.82%,境内业务收入同比下滑25.25%。
- 主要客户销售额占比发生重大变化,原因包括航空航天领域阶段性调整、客户资金紧张等。
- 2024年前五大客户中,客户A、B、C、D、E的交易金额分别为5,283.87万元、3,248.54万元、2,664.54万元、2,516.33万元和1,888.85万元。
- 2024年境外前五大客户中,客户H、J、K、L、M的交易金额分别为816.74万元、646.71万元、630.55万元、591.84万元和581.52万元。
- 公司主要产品为3D打印设备,主要应用于航空航天、工业、高校及科研医疗等领域。
- 公司对主要客户的收入确认时点、确认依据与合同约定相匹配,不存在虚增收入的情形。公司销售收入真实、准确、完整。
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