证券之星消息,2025年5月16日爱科赛博(688719)发布公告称公司于2025年5月16日召开业绩说明会。
具体内容如下:
问:公司年度发布员工激励的持股计划中,2025年度收入目标值是13亿,基于当前业务进展情况,达成业绩目标是否存在风险?
答:尊敬的投资者您好,截止一季度公司订单同比去年同期实现近30%增长,在手订单较为充裕,同时公司市场业务端积极拓展,快速推进业务订单进展,全力保证年度业绩目标达成。感谢您的关注!
问:请一下贵公司业绩是否有季节性,本年度业绩季节性分布情况如何
答:尊敬的投资者您好,由于公司产品的终端客户主要为大型国有企业、科研院所、特种装备单位等知名公司,此类客户通常于年初拟定采购计划,年中由各供应商安排生产,在年底集中交付、验收,因此公司主营业务收入呈现季节性波动的特征。本年度受产品及客户结构影响,季度性波动特征将更加明显。感谢您的关注!
问:我看公司去年特种电源业绩下滑很多啊,这部分业务今年恢复的怎么样了?
答:尊敬的投资者您好,2024年受特种装备领域业务的影响,导致特种电源业务收入不及预期。2025年特种装备领域市场需求逐步释放,截止目前在手订单充裕,年度业务将实现快速增长。感谢您的关注!
问:公司在可控核聚变领域是否有长期的规划布局?
答:尊敬的投资者您好,公司是国内少数几家掌握加速器电源关键技术的企业之一,先后为“上海光源”等6项国家重大科研基础设施提供加速器电源或作为电源总包商。可控核聚变作为国家战略发展产业,对科技进步与能源结构革新具有重大意义,公司目前正在积极跟进相关项目,对接项目需求,公司将充分依托自身在加速器技术及产品平台方面的深厚积累,紧密结合战略发展需求,积极开展前瞻性布局。感谢您的关注
问:公司2025年研发费用率能有多少?研发费用主要的投入方向有哪些?
答:尊敬的投资者您好,研发及技术创新是公司赖以生存和发展的基础,是核心竞争力的集中体现。2025年公司将进一步加大研发投入,拓展研发团队,积极跟踪技术发展方向,结合战略及业务发展需求,加快关键技术产品化和产业应用。2025年公司研发费用同比2024年预计保持稳定或小幅度浮动研究开发向上游关键模块组件延伸,持续提升在“高精度智能控制、高密度功率变换”关键技术领域的竞争优势,形成持续迭代的模块化产品平台;加强与下游企业的技术合作,成为行业领域专家,提升公司应用研发的能力,支撑业务拓展;在现有自主核心技术的基础上,不断进行技术创新和产品迭代升级,全面提升公司的技术创新和产业应用实力。感谢您的关注
问:利润为什么同比下滑那么多?对今年毛利和盈利有没有预期?
答:尊敬的投资者您好,公司2024年持续加大研发投入经营成本持续增加,且伴随着市场竞争加剧,产品综合毛利率有所降低,使得公司归属于上市公司的净利润较上年同期下降幅度较大所致。 2025年度公司将进一步提升核心竞争能力,预计收入保持增长,同步在加大降本降费措施情况下,预期主营业务盈利能力实现增长。感谢您的关注!
问:基于当前国内行业竞争激烈的市场环境,公司升毛利的措施是什么?
答:尊敬的投资者您好,公司将进一步提升核心竞争能力降低产品成本,提高产品质量,加大营销、研发、供应链体系管理改进力度,降低费用,保证盈利能力提升。 其一,随着公司产出规模逐步扩大,以季度及年度运营计划为牵引,启动规模化加大采购价格谈判力度,落实供应链降成本措施;其二加大研发降成实施力度,成本目标作为研发项目考核重要指标,保证成本优势;其三,持续落实市场规划、研发项目管理信息化平台搭建,提供人员能效,降低销售、研发、管理等费用,降低费用率。通过多措并举,降低成本和费用率,提升盈利能力。感谢您的关注!
问:目前海外市场开拓的怎么样了?
答:尊敬的投资者您好,公司积极布局海外市场,目前主要面向东南亚及欧洲地区。公司测试电源产品作为业界的佼佼者,在性能与价格方面在全球范围内均具备显著优势。公司已完成香港子公司设立,作为支撑海外市场拓展运营基地,持续加大资源投入开发海外代理商,初步建立海外销售网络。感谢您的关注!
爱科赛博(688719)主营业务:电力电子变换和控制设备的研发、生产和销售。
爱科赛博2025年一季报显示,公司主营收入1.15亿元,同比下降15.94%;归母净利润-2105.16万元,同比下降494.0%;扣非净利润-2326.0万元,同比下降611.45%;负债率26.65%,投资收益93.17万元,财务费用10.72万元,毛利率30.3%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为32.0。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出951.4万,融资余额减少;融券净流入0.0,融券余额增加。
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