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泰坦科技(688133)2024年年报:营收微增但利润大幅下滑,现金流改善显著

来源:证券之星综合 2025-04-28 06:17:14
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近期泰坦科技(688133)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

经营概况


泰坦科技(688133)发布的2024年年报显示,公司营业总收入为28.84亿元,同比上升4.11%。然而,归母净利润仅为1289.29万元,同比下降82.23%;扣非净利润为572.09万元,同比下降88.87%。尽管全年业绩表现不佳,但第四季度表现有所好转,归母净利润为318.5万元,同比上升361.43%。

主要财务指标


  • 毛利率:20.15%,同比下降4.73%。
  • 净利率:0.27%,同比下降90.1%。
  • 三费占营收比:14.02%,同比上升8.6%。
  • 每股净资产:16.94元,同比下降28.37%。
  • 每股收益:0.08元,同比下降87.1%。
  • 每股经营性现金流:1.15元,同比上升208.89%。

应收账款与现金流


公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达5311.42%。尽管应收账款有所减少,但其绝对值仍然较高。经营活动产生的现金流量净额大幅改善,同比上升251.78%,达到1.89亿元。

成本与费用


  • 营业成本:与营业收入保持同步增长,增幅为5.43%,略高于营业收入增幅,导致毛利率有所降低。
  • 销售费用:同比减少2.38%,得益于公司强化客户管理和优化销售结构。
  • 管理费用:同比增加30.43%,主要由于支撑人员及相应费用的增加。
  • 财务费用:同比增加64.38%,主要由于短期借款及长期借款规模增加。

主营业务分析


公司主营业务收入主要来自自主品牌高端试剂、自主品牌科研仪器及耗材等产品。其中,自主品牌高端试剂销售收入为5.91亿元,占主营收入的20.48%,毛利率高达48.55%。自主品牌科研仪器及耗材销售收入为2.89亿元,占主营收入的10.01%,毛利率为27.05%。

区域分布


公司业务主要集中在华东地区,收入占比达72.54%,毛利率为19.65%。其次是华北地区,收入占比为9.15%,毛利率为21.06%。

发展回顾与未来展望


2024年,公司在面对下游需求增长不足和存量市场竞争加剧的情况下,通过优化重点产品线和客户策略,确保销售收入保持增长。公司研发投入持续加强,年度研发投入为15,775.81万元,占营业收入的5.47%。未来三年,公司将实施“大产品、大客户、大订单”、“运营优化、降本增效”和“投资并购、协同整合”三大核心战略,进一步提升市场竞争力。

财务健康状况


尽管公司经营活动现金流大幅改善,但需关注以下几点:

  • 现金流状况:货币资金/流动负债仅为81.57%,近3年经营性现金流均值/流动负债为-2.3%。
  • 债务状况:有息资产负债率已达30.94%,近3年经营性现金流均值为负。
  • 财务费用状况:近3年经营活动产生的现金流净额均值为负。
  • 应收账款状况:应收账款/利润已达5311.42%。

综上所述,泰坦科技2024年年报显示公司在营收微增的同时,利润大幅下滑,但现金流状况有所改善。未来公司需继续优化运营,提升盈利能力,同时关注应收账款和债务状况。

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