近期日发精机(002520)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
经营概况
日发精机(002520)发布的2024年年报显示,公司营业总收入为18.04亿元,同比下降13.4%。归母净利润为-6.75亿元,同比上升25.2%;扣非净利润为-6.79亿元,同比上升27.82%。尽管亏损有所收窄,但公司仍处于亏损状态。
单季度表现
从单季度数据来看,第四季度营业总收入为3.5亿元,同比下降45.14%;归母净利润为-6.09亿元,同比上升28.18%;扣非净利润为-6.01亿元,同比上升31.57%。这表明公司在第四季度的亏损也有所减少。
主要财务指标
- 毛利率:17.19%,同比减少20.71%
- 净利率:-37.4%,同比增加13.62%
- 三费占营收比:24.11%,同比增加18.18%
- 每股净资产:0.69元,同比减少55.99%
- 每股经营性现金流:0.45元,同比增加9.77%
- 每股收益:-0.85元,同比增加24.78%
主营收入构成
- 数字化智能机床及产线:收入10.55亿元,占比58.47%,毛利率20.11%
- 固定翼工程、运营及租售:收入6.87亿元,占比38.05%,毛利率11.21%
- 其他:收入3356.99万元,占比1.86%,毛利率34.37%
- 航空航天智能装备及产线:收入2835.29万元,占比1.57%,毛利率38.17%
- 航空航天零部件加工:收入74.72万元,占比0.04%,毛利率-190.63%
财务指标变动原因
- 财务费用:变动幅度为39.17%,主要受汇率影响导致汇兑损失较大,以及存款规模减小导致利息收入减少。
- 投资活动现金流量:投资活动现金流入小计变动幅度为-52.95%,主要因为上期收回理财产品及定期存款本金金额较大,本期无;投资活动现金流出小计变动幅度为-61.19%,主要因为本期用于购建飞机等长期资产金额减少。
- 筹资活动现金流量:筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为68.54%,主要因为本期取得借款增加以及偿还借款金额减少。
发展回顾与未来展望
公司主要业务涉及高端智能制造装备及服务和航空运营及服务。报告期内,传统产品下游需求下滑,新产品如数控螺纹磨床已交付使用,但尚未实现持续产能释放。未来,公司将着重发展高端装备智造领域,秉承为客户提供数字化工厂一体化解决方案的愿景,不断寻求突破。
风险提示
公司面临的主要风险包括市场及客户需求波动风险、经营能力变化和经营安全风险、技术迭代升级风险、汇率波动风险、地缘政治风险和Airwork公司资产减值风险。公司将采取多种措施应对这些风险,包括技术和产品创新、提升软硬件能力、加大研发投入等。
财务健康状况
- 现金流状况:货币资金为3.27亿元,有息负债为14.34亿元,货币资金/流动负债仅为14.69%,近3年经营性现金流均值/流动负债仅为15.14%,需关注现金流状况。
- 债务状况:有息资产负债率为43.74%,需关注债务状况。
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