近期软控股份(002073)发布2025年一季报,证券之星财报模型分析如下:
软控股份(002073)2025年一季度财务分析
经营业绩
- 营业总收入:2025年一季度实现营业总收入18.08亿元,较去年同期增长23.48%。
- 归母净利润:归母净利润为7599.26万元,同比增长11.07%。
- 扣非净利润:扣非净利润为6127.46万元,同比增长9.75%。
主要财务指标
- 毛利率:20.52%,同比增加1.19个百分点。
- 净利率:4.52%,同比减少22.11个百分点。
- 三费占营收比:9.50%,同比下降8.96个百分点。
- 每股净资产:5.92元,同比增长11.33%。
- 每股经营性现金流:0.09元,同比增长12.28%。
- 每股收益:0.07元,同比增长10.36%。
存货与应收账款
- 存货:本报告期存货明显上升,同比增幅达32.46%,存货占营收比例达到104.5%。
- 应收账款:应收账款为11.06亿元,同比增长10.94%,应收账款占利润比例达到218.57%。
偿债能力与现金流
- 货币资金:货币资金为39.92亿元,同比增长19.46%。
- 有息负债:有息负债为22.49亿元,同比减少0.80%。
- 现金流状况:货币资金与流动负债的比例为57.17%,近3年经营性现金流均值与流动负债的比例为5.41%。
商业模式与资本回报
- ROIC:去年的ROIC为7.96%,资本回报率一般。
- 净利率:去年的净利率为8.02%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
- 融资与分红:公司上市19年以来,累计融资总额29.45亿元,累计分红总额3.74亿元,分红融资比为0.13。
总结
软控股份在2025年一季度实现了营业总收入和净利润的增长,但净利率有所下降。公司毛利率略有提升,三费占营收比下降,表明成本控制有所改善。然而,存货和应收账款的高比例值得关注,尤其是存货占营收比例高达104.5%,应收账款占利润比例达到218.57%,可能对公司现金流产生压力。此外,尽管货币资金较为充裕,但其与流动负债的比例较低,需关注公司的短期偿债能力。
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