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国盛智科(688558)2024年业绩下滑但现金流和技术创新表现亮眼

来源:证券之星综合 2025-04-20 06:49:07
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近期国盛智科(688558)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

经营业绩概览


国盛智科(688558)发布的2024年年报显示,公司全年营业总收入为10.37亿元,同比下降6.04%;归母净利润为1.28亿元,同比下降10.3%;扣非净利润为1.17亿元,同比下降11.45%。尽管全年业绩有所下滑,但公司在第四季度表现出一定的复苏迹象,第四季度归母净利润同比增长4.35%。

盈利能力分析


公司的毛利率为24.07%,同比增加了0.33个百分点,表明公司在成本控制方面取得了一定成效。然而,净利率为12.59%,同比下降了2.7个百分点,显示出公司在利润转化方面遇到了一定挑战。销售费用、管理费用、财务费用总计6689.06万元,三费占营收比为6.45%,同比增加了8.0%,这可能对公司盈利能力产生了一定影响。

现金流状况


公司每股经营性现金流为1.59元,同比增长9.05%,显示出公司在经营活动中的现金流状况较为健康。此外,货币资金从3.37亿元增加至5.39亿元,增幅达60.1%,主要原因是定期存款到期收回。

技术创新与研发投入


公司在研发端持续投入,报告期内研发投入为5390.32万元,占营业收入的比例为5.20%,同比增加了0.19个百分点。公司新获知识产权47项,累计拥有知识产权327项,其中包括发明专利68项,实用新型专利164项,外观设计专利67项,软件著作权11项,商标16项,CE认证1项。这些成果为公司未来的持续发展奠定了坚实基础。

市场开拓与客户结构


公司在模具行业、半导体、民用航空等行业的规模客户及区域头部标杆客户数量有所增长,客户层级显著提升。此外,公司加快了海外市场布局,积极参与境外展会,加大海外开拓力度,完善渠道布局,海外客户数量增加。这些举措有助于公司在复杂多变的外部环境中保持竞争力。

成本管理与生产运营


公司通过设计优化、供应链优化、生态合作、质量提升、效率提升、工艺改进等措施进行成本管理,推行全员成本管理和全过程成本管理,全集团降本增效。同时,公司推进生产流程数字化改造,缩短交付周期,提升产品品质和生产运营效率。

总结


总体来看,国盛智科2024年的业绩虽然有所下滑,但在现金流管理和技术创新方面表现突出。公司通过持续的技术创新和市场开拓,为未来的稳健发展打下了良好基础。

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