据证券之星公开数据整理,近期麒盛科技(603610)发布2024年年报。截至本报告期末,公司营业总收入29.58亿元,同比下降4.66%,归母净利润1.56亿元,同比下降24.13%。按单季度数据看,第四季度营业总收入7.36亿元,同比上升2.68%,第四季度归母净利润490.62万元,同比下降74.24%。本报告期麒盛科技应收账款上升,应收账款同比增幅达60.68%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利2.58亿元左右。
本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率34.85%,同比减4.2%,净利率5.23%,同比减20.42%,销售费用、管理费用、财务费用总计5.23亿元,三费占营收比17.67%,同比减17.5%,每股净资产8.56元,同比减6.22%,每股经营性现金流0.73元,同比减23.68%,每股收益0.44元,同比减24.14%
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:- 货币资金变动幅度为-45.02%,原因:支付2023年度权益分派、支付公司400万张智能电动床总部项目建设费用,支付公司越南平福工厂建设费用。
- 应收款项变动幅度为60.68%,原因:公司为支持客户需求,阶段性调整了信用政策,给予客户临时的信用期延长。
- 在建工程变动幅度为105.04%,原因:公司400万张智能电动床总部项目建设投入增加,公司越南平福工厂建设投入增加。
- 无形资产变动幅度为77.05%,原因:购买土地。
- 短期借款变动幅度为-70.0%,原因:归还短期借款。
- 应付账款变动幅度为78.54%,原因:2024年第四季度销售备货需求,增加原材料采购,应付货款增加。
- 长期借款变动幅度为39.37%,原因:银行长期借款增加。
- 财务费用变动幅度为-91.62%,原因:汇兑损益增加。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-4206.3%,原因:2023年度权益分配及银行借款减少。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为3.92%,资本回报率不强。去年的净利率为5.23%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
- 融资分红:公司上市6年以来,累计融资总额16.78亿元,累计分红总额7.25亿元,分红融资比为0.43。
- 商业模式:公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达326.47%)
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2025年业绩在2.05亿元,每股收益均值在0.57元。
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