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华菱精工(603356)2024年业绩下滑显著,主营产品盈利能力减弱

来源:证券之星综合 2025-04-16 06:19:08
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近期华菱精工(603356)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

经营概况


华菱精工(603356)发布的2024年年报显示,公司全年营业总收入为11.21亿元,同比下降27.8%;归母净利润为-1.58亿元,同比下降51.7%;扣非净利润为-1.51亿元,同比下降22.26%。第四季度营业总收入为2.69亿元,同比下降35.04%;归母净利润为-1.03亿元,同比下降63.38%。

主要财务指标


  • 毛利率:2.29%,同比下降58.28%
  • 净利率:-15.89%,同比下降103.74%
  • 三费占营收比:10.99%,同比增加6.04%
  • 每股净资产:3.38元,同比下降34.17%
  • 每股经营性现金流:0.83元,同比下降20.37%
  • 每股收益:-1.18元,同比下降51.28%

主营收入构成


从主营收入构成来看,电梯配件依然是公司的主要收入来源,占总收入的88.87%,但其毛利率仅为1.87%。具体产品中,钣金件和对重块分别贡献了32.97%和31.76%的收入,但毛利率分别为-0.74%和2.34%,显示出较低的盈利能力。光伏支架和风电制动器的毛利率分别为6.23%和-17.66%,表明公司在新能源领域的布局尚未形成稳定的盈利模式。

现金流与资产负债


  • 经营活动产生的现金流量净额:同比下降20.37%,主要原因是公司优化了产销收付策略,提高了回款效率,但回款总额仍少于去年同期。
  • 货币资金:1.12亿元,同比下降52.36%,主要用于股份回购和归还银行贷款。
  • 应收款项融资:同比下降48.86%,主要由于票据到期收回资金。
  • 在建工程:同比下降99.19%,主要因为在建工程验收后转为固定资产。

发展回顾与未来展望


2024年,公司面临行业需求趋缓、竞争激烈的压力,采取了一系列内部管理改革措施,包括优化资源配置、加强成本控制、调整人才结构和优化内部流程。尽管如此,公司全年仍录得较大亏损,主要原因是行业增速放缓、市场竞争加剧、产品毛利率下降以及并购企业业绩未达预期。

展望未来,公司将继续优化组织架构和人才结构,提升管理效能,研发新品、开拓市场,优化产品和客户结构,提升资产使用效率,并计划在工业钢丝绳、高速电梯绳、柔性屋面支架等领域实现突破,开拓国际市场。

风险提示


公司面临的主要风险包括客户集中度高、新业务开拓不达预期、原材料价格上涨、市场竞争加剧、产品质量控制和应收账款回收等问题。公司将通过多元化客户资源、谨慎评估新项目、控制采购成本、优化产业结构、严格执行质量控制标准、加强应收账款管理等措施应对这些风险。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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