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豪能股份(603809)2024年盈利显著提升,但需关注现金流与债务风险

来源:证券之星综合 2025-03-25 10:26:47
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近期豪能股份(603809)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

豪能股份(603809)2024年盈利显著提升,但需关注现金流与债务风险

一、总体概况

豪能股份(603809)在2024年的营业总收入达到23.6亿元,同比上升21.29%。归母净利润为3.22亿元,同比上升76.87%,扣非净利润为3.15亿元,同比上升87.97%。从单季度数据来看,第四季度营业总收入为6.72亿元,同比上升9.78%,归母净利润为7847.0万元,同比上升142.77%,扣非净利润为8296.97万元,同比上升123.28%。这表明公司在2024年的盈利能力显著提升。

二、主要财务指标

1. 盈利能力

公司的毛利率为33.98%,同比增加了11.94个百分点,净利率为13.58%,同比增加了46.0%。每股收益为0.63元,同比增加了35.97%。这些数据显示出公司在2024年的盈利能力有了明显的改善。

2. 成本控制

尽管三费(销售费用、管理费用、财务费用)总计为2.43亿元,占营收比例为10.29%,同比增加了0.62个百分点,但整体成本控制较为合理。

3. 现金流与负债

经营活动产生的现金流量净额同比增加了90.36%,每股经营性现金流为0.95元,同比增加了16.68%。然而,需要注意的是,货币资金为4.51亿元,而有息负债为21.06亿元,有息资产负债率为32.56%,显示出一定的债务压力。

4. 应收账款

应收账款为6.35亿元,占利润的比例高达197.28%,这可能意味着公司在应收账款管理方面存在一定的风险。

三、主营业务分析

1. 产品构成

  • 同步器:主营收入为12.4亿元,占总收入的52.55%,毛利率为33.65%。
  • 差速器:主营收入为4.7亿元,占总收入的19.92%,毛利率为9.03%。
  • 其他:主营收入为3.2亿元,占总收入的13.56%,毛利率为51.37%。
  • 航空零部件:主营收入为2.83亿元,占总收入的12.00%,毛利率为47.91%。
  • 其他(补充):主营收入为4658.76万元,占总收入的1.97%,毛利率为90.62%。

2. 行业分布

  • 汽车零部件制造:主营收入为20.3亿元,占总收入的86.03%,毛利率为30.74%。
  • 航空零部件制造:主营收入为2.83亿元,占总收入的12.00%,毛利率为47.91%。
  • 其他(补充):主营收入为4658.76万元,占总收入的1.97%,毛利率为90.62%。

3. 地区分布

  • 国内:主营收入为20.53亿元,占总收入的86.99%,毛利率为31.78%。
  • 国外:主营收入为2.6亿元,占总收入的11.03%,毛利率为41.26%。
  • 其他(补充):主营收入为4658.76万元,占总收入的1.97%,毛利率为90.62%。

四、未来发展展望

公司在2024年实现了显著的业绩增长,特别是在新能源汽车业务、乘用车同步器业务、商用车重卡业务和出口业务方面表现突出。然而,公司仍需关注现金流状况、债务水平以及应收账款管理等方面的风险。随着公司在新能源汽车和航空航天领域的持续布局,未来有望继续保持增长态势,但也需警惕外部环境变化、行业竞争加剧等潜在风险。

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