近期豪能股份(603809)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
豪能股份(603809)在2024年的营业总收入达到23.6亿元,同比上升21.29%。归母净利润为3.22亿元,同比上升76.87%,扣非净利润为3.15亿元,同比上升87.97%。从单季度数据来看,第四季度营业总收入为6.72亿元,同比上升9.78%,归母净利润为7847.0万元,同比上升142.77%,扣非净利润为8296.97万元,同比上升123.28%。这表明公司在2024年的盈利能力显著提升。
公司的毛利率为33.98%,同比增加了11.94个百分点,净利率为13.58%,同比增加了46.0%。每股收益为0.63元,同比增加了35.97%。这些数据显示出公司在2024年的盈利能力有了明显的改善。
尽管三费(销售费用、管理费用、财务费用)总计为2.43亿元,占营收比例为10.29%,同比增加了0.62个百分点,但整体成本控制较为合理。
经营活动产生的现金流量净额同比增加了90.36%,每股经营性现金流为0.95元,同比增加了16.68%。然而,需要注意的是,货币资金为4.51亿元,而有息负债为21.06亿元,有息资产负债率为32.56%,显示出一定的债务压力。
应收账款为6.35亿元,占利润的比例高达197.28%,这可能意味着公司在应收账款管理方面存在一定的风险。
公司在2024年实现了显著的业绩增长,特别是在新能源汽车业务、乘用车同步器业务、商用车重卡业务和出口业务方面表现突出。然而,公司仍需关注现金流状况、债务水平以及应收账款管理等方面的风险。随着公司在新能源汽车和航空航天领域的持续布局,未来有望继续保持增长态势,但也需警惕外部环境变化、行业竞争加剧等潜在风险。
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