截至2025年3月18日收盘,楚江新材(002171)报收于9.54元,下跌1.65%,换手率2.72%,成交量40.72万手,成交额3.93亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总:楚江新材当日主力资金净流出8676.33万元,占总成交额22.08%。
- 股本股东变化:截至2025年3月10日,楚江新材股东户数为3.74万户,较2月28日减少1545户,减幅为3.97%。
- 业绩披露要点:楚江新材2024年年报显示,公司主营收入537.51亿元,同比上升16.06%,但归母净利润2.3亿元,同比下降56.57%。
- 公司公告汇总:楚江新材2024年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
交易信息汇总
楚江新材2025-03-18信息汇总- 资金流向:当日主力资金净流出8676.33万元,占总成交额22.08%;游资资金净流出1086.69万元,占总成交额2.77%;散户资金净流入9763.02万元,占总成交额24.84%。
股本股东变化
- 近日楚江新材披露,截至2025年3月10日公司股东户数为3.74万户,较2月28日减少1545.0户,减幅为3.97%。户均持股数量由上期的3.87万股增加至4.03万股,户均持股市值为39.77万元。
业绩披露要点
- 楚江新材2024年年报显示,公司主营收入537.51亿元,同比上升16.06%;归母净利润2.3亿元,同比下降56.57%;扣非净利润2.03亿元,同比下降45.69%;其中2024年第四季度,公司单季度主营收入147.44亿元,同比上升18.55%;单季度归母净利润2.14亿元,同比上升16.11%;单季度扣非净利润2.21亿元,同比下降27.8%;负债率57.13%,投资收益-6434.82万元,财务费用1.95亿元,毛利率3.0%。
公司公告汇总
- 2024年年度报告:安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年年报显示,营业收入53,750,764,935.56元,同比增长16.06%;归属于上市公司股东的净利润229,855,074.97元,同比下降56.57%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润203,054,074.34元,同比下降45.69%;经营活动产生的现金流量净额-657,092,073.12元,同比下降468.39%;基本每股收益0.18元/股,同比下降55.00%;稀释每股收益0.18元/股,同比下降50.00%;加权平均净资产收益率3.58%,同比下降4.80个百分点。
- 关于2024年度拟不进行利润分配的公告:楚江新材2024年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。原因是抓住先进铜基材料和军工碳材料发展的战略机遇期,确保充足资金保障,推动项目投产达产,提升市场竞争力。
- 董事会决议公告:第六届董事会第三十二次会议审议通过多项议案,包括2024年度工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、内部控制自我评价报告等,并决定不进行2024年度利润分配,授权董事会决定2025年中期利润分配方案,同意为子公司及孙公司提供不超过1,080,000.00万元连带责任担保,同意使用不超过5亿元闲置自有资金购买安全性高的理财产品等。
- 监事会决议公告:第六届监事会第二十四次会议审议通过多项议案,包括年度工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、内部控制自我评价报告等,并同意公司2024年度不进行利润分配,同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构等。
- 独立董事述职报告:三位独立董事胡刘芬、柳瑞清、黄启忠分别就2024年度履职情况进行述职,重点关注关联交易、财务报告、内部控制评价等事项,确保公司运作规范,维护中小股东利益。
- 市值管理制度:公司发布《市值管理制度》,旨在规范市值管理行为,维护公司及利益相关者的合法权益,通过合规信息披露、资本运作等手段实现公司价值。
- 董事会对独立董事独立性评估的专项意见:公司董事会对三位独立董事的独立性进行了评估,认为其独立性符合相关法规要求。
- 舆情管理制度:公司制定《舆情管理制度》,旨在提高公司应对各类舆情的能力,保护投资者权益。
- 年度募集资金使用鉴证报告:公司2024年度募集资金存放与使用情况良好,累计投入项目金额166,492.85万元,募集资金余额23,058.26万元。
- 年度关联方资金占用专项审计报告:容诚会计师事务所对楚江新材2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审计,未发现重大不一致。
- 2024年年度审计报告:公司2024年度财务报表经容诚会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
- 华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见:华泰联合证券对楚江新材2024年度募集资金存放与使用情况进行核查,认为公司募集资金存放与使用情况良好。
- 内部控制审计报告:容诚会计师事务所对楚江新材2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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