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2月12日股市必读:ST先河(300137)当日主力资金净流出65.67万元,占总成交额0.43%

来源:证星每日必读 2025-02-13 06:47:08
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截至2025年2月12日收盘,ST先河(300137)报收于6.44元,上涨8.78%,换手率4.52%,成交量23.81万手,成交额1.52亿元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:当日主力资金净流出65.67万元,占总成交额0.43%,散户资金净流入84.4万元,占总成交额0.55%。
  • 公司公告汇总:第五届监事会第三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,更正后的财务报表能更客观、准确反映公司财务状况及经营成果。
  • 公司公告汇总:河北先河环保科技股份有限公司发布内部审计制度,旨在加强公司内部管理和监督,确保审计工作的独立性和专业性。
  • 公司公告汇总:公司对2021年第一季度至2022年度的财务报告数据进行了自查整改,采用追溯重述法进行更正调整,不会导致已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

交易信息汇总

资金流向方面,ST先河在2025年2月12日的交易中,主力资金净流出65.67万元,占总成交额0.43%;游资资金净流出18.73万元,占总成交额0.12%;散户资金净流入84.4万元,占总成交额0.55%。

公司公告汇总

第五届监事会第三次会议决议公告

河北先河环保科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于2025年2月11日召开,会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。监事会认为,此次会计差错更正及追溯调整符合相关规定,更正后的财务报表及财务信息能更客观、准确反映公司财务状况及经营成果,审议和表决程序合法合规,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

内部审计制度

河北先河环保科技股份有限公司发布了内部审计制度,旨在加强公司内部管理和监督,规范内部审计工作。该制度定义内部审计为对公司内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及完整性、经营活动效率和效果的评价活动。公司设立独立的内部审计部门,直接对董事会审计委员会负责,确保审计工作的独立性和专业性。内部审计部门的主要职责包括检查和评估内部控制制度、审计财务信息的真实性与合法性、建立健全反舞弊机制等。

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

河北先河环保科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会河北监管局《行政处罚决定书》,指出公司2022年年度报告存在虚假记载。公司对相关年度财务报告数据进行自查整改,采用追溯重述法进行更正调整,不会导致已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。主要影响包括2021年第一季度至2022年度的合并及母公司资产负债表、利润表、所有者权益变动表多项科目调整。公司董事会、监事会、独立董事及会计师事务所均认可本次会计差错更正及追溯调整,认为更正后的信息能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

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