截至2025年1月24日收盘,*ST龙宇(603003)报收于4.88元,上涨1.88%,换手率1.25%,成交量4.69万手,成交额2282.66万元。
当日关注点
- 交易信息汇总: 当日主力资金净流出308.16万元,占总成交额13.5%。
- 业绩披露要点: *ST龙宇预计2024年全年归属净利润亏损3.15亿元至3.9亿元,扣非后净利润亏损2.7亿元至3.45亿元。
- 公司公告汇总: 因2023年度被出具无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告,*ST龙宇股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示,且存在控股股东关联方资金占用86,791.34万元。
交易信息汇总
资金流向- 当日主力资金净流出308.16万元,占总成交额13.5%;- 游资资金净流入188.54万元,占总成交额8.26%;- 散户资金净流入119.62万元,占总成交额5.24%。
业绩披露要点
业绩预告- *ST龙宇发布业绩预告,预计2024年全年营业收入13.5亿元至15亿元;- 预计2024年全年扣非后净利润亏损2.7亿元至3.45亿元;- 预计2024年全年归属净利润亏损3.15亿元至3.9亿元;- 预计2024年全年扣除后营业收入为135,000万元至150,000万元。
公司公告汇总
上海龙宇数据股份有限公司关于2024年度业绩预亏的公告
- 证券代码:603003 证券简称:*ST龙宇 公告编号:2025-005
- 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-39,000.00万元到-31,500.00万元,扣除非经常性损益的净利润为-34,500.00万元到-27,000.00万元。
- 预计年度营业收入为135,000.00万元到150,000.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入相同。
- 预计2024年末净资产为300,000.00万元到360,000.00万元。
- 业绩预亏主要原因包括:1)计提商誉减值准备约19,000.00万元至20,000.00万元;2)计提其他应收款坏账准备4,345.47万元;3)毛利减少,主要因IDC项目和大数据存储中心项目未达预期;4)公允价值变动损失约9,282.73万元;5)加速行权影响。
- 公司因2023年度被出具无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告,股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示。
- 公司存在控股股东相关关联方资金占用86,791.34万元。
- 公司于2024年12月16日收到证监会《立案告知书》。如2024年度财务会计报告继续被出具非标意见,公司股票可能被终止上市。
上海龙宇数据股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
- 证券代码:603003 证券简称:*ST龙宇 公告编号:2025-006
- 公司因2023年度被出具无法表示意见的《2023年度审计报告》及否定意见的内部控制审计报告,股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示。
- 公司存在控股股东相关关联方资金占用91,791.34万元,截至目前已偿还5,000万元,剩余86,791.34万元。
- 公司于2024年12月16日收到中国证监会《立案告知书》,如2024年度财务会计报告继续被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告,及财务报告内部控制继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,公司股票可能被终止上市。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为首次披露的风险提示公告。
- 经财务部门初步测算,预计2024年度公司实现利润总额-39,200.00万元到-31,700.00万元,归属于母公司所有者的净利润为-39,000.00万元到-31,500.00万元,扣除非经常性损益的净利润为-34,500.00万元到-27,000.00万元。
- 预计2024年年度营业收入为135,000.00万元到150,000.00万元,预计2024年末净资产为300,000.00万元到360,000.00万元。
- 公司2024年年度审计工作尚在进行中,最终财务数据以正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。
- 如公司2024年度财务会计报告继续被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告,公司股票可能被终止上市。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
上海龙宇数据股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示相关事项的进展公告
- 证券代码:603003 证券简称:*ST龙宇 公告编号:2025-007
- 公司股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示,股票简称前冠以“*ST”字样。
- 2024年11月19日起,因控股股东及其关联方非经营性资金占用问题,公司股票被叠加实施其他风险警示。
- 北京大华国际会计师事务所出具了无法表示意见的2023年度审计报告及否定意见的内部控制审计报告,导致公司股票被实施风险警示。
- 公司自查发现控股股东关联方资金占用91,791.34万元,已偿还5000万元,剩余86,791.34万元尚未偿还。
- 公司正督促控股股东尽快筹措资金偿还,并已进行前期会计差错更正及追溯调整,相关更正由北京德皓会计师事务所鉴证。
- 公司还存在部分供应商、客户间计量单据缺失的情况,已进行相应会计差错更正。
- 公司成立了整改专项小组,确保问题不再发生。
- 公司于2024年12月16日收到中国证监会《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。
- 公司将积极配合调查并及时履行信息披露义务。
- 截至公告披露日,公司生产经营正常。
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