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12月20日股市必读:重庆百货(600729)当日主力资金净流入2530.94万元,占总成交额12.05%

来源:证星每日必读 2024-12-23 02:10:53
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截至2024年12月20日收盘,重庆百货(600729)报收于30.45元,上涨1.4%,换手率3.66%,成交量6.9万手,成交额2.1亿元。

当日关注点

  • 交易:重庆百货主力资金净流入2530.94万元,占总成交额12.05%。
  • 公告:重庆百货决定继续聘请天健会计师事务所为2024年度财务审计和内部控制审计机构,费用共计167万元。

交易信息汇总

  • 资金流向:当日主力资金净流入2530.94万元,占总成交额12.05%;游资资金净流出2499.19万元,占总成交额11.9%;散户资金净流出31.75万元,占总成交额0.15%。

公司公告汇总

  • 重庆百货大楼股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料
  • 关于聘请2024年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案:2024年12月12日,公司第八届八次董事会审议通过《关于聘请2024年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》,并于2024年12月13日对外披露了《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-075)。公司决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,财务报表审计费用为137万元,内部控制审计费用为30万元,共计167万元。
  • 机构信息
    • 基本信息
    • 事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    • 成立日期:2011年7月18日
    • 组织形式:特殊普通合伙
    • 注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
    • 首席合伙人:王国海
    • 2023年末合伙人数量:238人
    • 2023年末执业人员数量:注册会计师2,272人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
    • 2023年(经审计)业务收入:业务收入总额34.83亿元,审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元
    • 2023年上市公司(含A、B股)审计情况:客户家数706家,审计收费总额7.21亿元,涉及主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业等
    • 本公司同行业上市公司审计客户家数:16
    • 投资者保护能力:截至上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
    • 诚信记录:天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次,共涉及65人,未受到刑事处罚。
  • 项目信息
    • 基本信息
    • 项目合伙人及签字注册会计师:祝芹敏,2009年起成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核国城矿业、财信发展、美心翼申、兆龙互联、云图控股等上市公司审计报告。
    • 签字注册会计师:谢静欣,2016年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2016年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核博硕科技、登康口腔、蠡湖股份等上市公司审计报告。
    • 项目质量复核人员:沈维华,1998年起成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1998年开始在本所执业,2021年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核桐昆股份、双箭股份、和达科技、雅艺科技、新亚电子、彩蝶实业、南京普天、同方股份、博硕科技、重庆百货、电投能源、文一科技等多家上市公司审计报告。
    • 诚信记录:项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    • 独立性:天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
    • 审计收费:2024年度财务报表审计费用为137万元,内控审计费用为30万元。本次收费系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2024年度财务审计和内控审计费用价格与2023年度比较略有下降。其中:财务审计费用较去年下降3万元,内控审计费用持平。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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