(原标题:财报速递:凯龙高科2024年全年净亏损2.77亿元)
4月23日,A股上市公司凯龙高科(300912)发布2024年全年业绩报告,其中,净亏损2.77亿元,止盈转亏。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,凯龙高科近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,资产质量一般。
净亏损2.77亿元,止盈转亏
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入5.78亿元,同比下降44.52%,净亏损2.77亿元,同比止盈转亏,去年同期净利936.15万元,基本每股收益为-2.41元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为12.85亿元,应收账款为2.19亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为-1901.11万元,销售商品、提供劳务收到的现金为6.76亿元。
财务状况欠佳,存在12项财务风险
根据凯龙高科公布的相关财务信息显示,公司存在12个财务风险,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
收益率 | 净资产收益率平均为-14.04%,公司赚钱能力较差。 |
盈利 | 营业利润率平均为-19.77%,公司盈利能力很弱。 |
业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-1113.35%,公司成长性很低。 |
营收 | 营收同比增长率平均为-4.52%,公司成长能力较差。 |
成长 | 净利润同比增长率平均为-645.96%,公司成长性很低。 |
应收 | 应收账款周转率平均为2.05(次/年),公司收帐压力大。 |
存货周转 | 存货周转率平均为2.81(次/年),存货变现能力较差。 |
营运 | 总资产周转率平均为0.39(次/年),公司运营能力较差。 |
负债 | 付息债务比例为28.01%,债务偿付压力很大。 |
偿债 | 流动比率为0.82,短期偿债能力很弱。 |
成长 | 当期营收同比下降了44.52%,收入下滑较高。 |
成长 | 当期净利润同比下降了3053.67%,利润下降较大。 |
综合来看,凯龙高科总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为0.36分,在所属的汽车零部件行业的247家公司中排名靠后。具体而言,资产质量一般。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
现金流 | 2.52 | 2.23 | 138 | 尚可 |
资产质量 | 1.12 | 1.19 | 189 | 一般 |
营运能力 | 1.78 | 0.61 | 218 | 不佳 |
盈利能力 | 0.29 | 0.14 | 241 | 较低 |
偿债能力 | 0.43 | 0.10 | 243 | 较低 |
成长能力 | 1.24 | 0.02 | 247 | 较弱 |
总分 | 0.77 | 0.36 | 245 | 低于行业平均水平 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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