(原标题:财报速递:天汽模2023年全年净利润8361.94万元)
4月26日,A股上市公司天汽模(002510)发布2023年全年业绩报告。其中,净利润8361.94万元,同比增长4.28%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,天汽模近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,营运能力、盈利能力、现金流、偿债能力一般。
净利润8361.94万元,同比增长4.28%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入27.96亿元,同比增长9.56%,净利润8361.94万元,同比增长4.28%,基本每股收益为0.09元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为61.18亿元,应收账款为8.32亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为5417.30万元,销售商品、提供劳务收到的现金为23.25亿元。
财务状况欠佳,存在10项财务风险
根据天汽模公布的相关财务信息显示,公司存在10个财务风险,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
收益率 | 净资产收益率平均为-6.77%,公司赚钱能力较弱。 |
盈利 | 营业利润率平均为-14.42%,公司盈利能力不佳。 |
业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-549.55%,公司成长能力很弱。 |
成长 | 净利润同比增长率平均为-173.38%,公司成长性很低。 |
应收 | 应收账款周转率平均为3.82(次/年),公司收帐压力大。 |
存货周转 | 存货周转率平均为1.38(次/年),存货变现能力较差。 |
营运 | 总资产周转率平均为0.47(次/年),公司运营能力较弱。 |
偿债 | 速动比率为0.65,短期偿债能力很弱。 |
成长 | 当期扣非净利润同比下降了53.08%,利润下降较大。 |
存贷双高 | 货币资金为8.24亿,短期借款为6.60亿,有存贷双高风险。 |
综合来看,天汽模总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.01分,在所属的汽车零部件行业的234家公司中排名靠后。具体而言,营运能力、盈利能力、现金流、偿债能力一般。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
营运能力 | 0.91 | 1.18 | 180 | 一般 |
盈利能力 | 0.82 | 1.07 | 185 | 一般 |
现金流 | 1.24 | 1.05 | 186 | 一般 |
偿债能力 | 2.06 | 1.05 | 186 | 一般 |
资产质量 | 0.91 | 0.85 | 195 | 不佳 |
成长能力 | 1.50 | 0.79 | 198 | 较弱 |
总分 | 1.15 | 1.01 | 211 | 低于行业平均水平 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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