(原标题:国睿科技股份有限公司内部审计制度(2025年12月修订))
国睿科技股份有限公司修订了内部审计制度,明确了内部审计的职责、权限及工作范围。制度强调对公司及控股子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行独立监督与评价。纪检监察审计部在公司党委、董事会领导下开展工作,接受审计委员会业务指导。内部审计重点覆盖对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。制度还规定了审计发现问题的整改机制、结果运用及对内部审计人员的奖惩措施。