(原标题:内部审计制度(2025年12月))
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确了审计部的职责与权限、审计对象和时限、工作程序等内容。审计部向董事会审计委员会报告工作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了对对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项的审计重点,并要求至少每季度向审计委员会报告一次工作情况。审计部还应每年提交内部控制评价报告,协助公司完善内部控制体系。