(原标题:内部审计工作制度(2025年12月修订))
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确了内部审计的职责、权限及工作程序。内审部由董事会审计委员会领导,负责对公司及控股子公司、参股公司的内部控制、财务收支、信息披露等进行审计监督。制度规定内审部需定期提交审计计划和报告,重点关注募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项的合规性,并对内部控制缺陷督促整改。审计委员会负责监督内审工作,公司应建立激励约束机制,保障内部审计的独立性和有效性。