(原标题:内部审计制度(2025年12月))
吴通控股集团股份有限公司为加强内部审计工作,制定内部审计制度,明确内部审计部门在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司及控股子公司财务收支、内部控制、经营绩效等进行监督和评价。制度规定了内部审计的范围、职责、权限、工作程序及奖罚措施,并要求定期提交审计计划和报告,强化内部控制和风险管理。